你好! 建议:联系税务专管员进行更正申报。
建筑行业,一般纳税人在异地预缴税款,其中企业所得税预缴了1万多,报季报时除了在企业填报A200000第14特定业务预缴(征)所得说额1万多,1、在增值税报表中要填写吗?如果要要怎么填?2、做汇算清缴时,这个预缴企业所得税需要填写吗?如果要要怎么填?
2019地税说多缴纳企业所得税60元,请问网上调整怎么填写。填写在哪里?
2019地税说多缴纳企业所得税68.32元,实际上没有多缴纳,可能是企业所得税年报填写错误,需要在网上调整怎么填写。填写在哪里?
老师。麻烦问一下,企业所得税报表,这个月填写的是上年四季度的,如果,前三个季度交过所得税,用不用在实际已缴纳所得税额里面填写
老师您好,填报三季度企业所得税预缴表时发现二季度企业所得预缴表填写错误,该填写年累积数据,但是我填入了季度累积数据。税务局的说可以在网上改,可是,我只能查到那个报表,不能作废二季度报表,只能填写三季度的。这该怎么处理呢,谢谢。
过户到公司名下的别,和公司买一台二手车有啥区别
老师3季度资产负债表季末金额填写9月资产负债表的期末金额是吧?
法人名下的车过户到公司名下流程是啥
我接下来要做进项税勾选,我勾选多少金额,勾选那一段时间的呢
各位老师大家好,我手上代了一家个体工商户的账务,现在要开销售发票呢,开票金额是222900元,然后这个税是怎么算的,在没有成本发票的情况下,请老师们详细解算一下,谢谢
肖老师您好,请问公司前几个应付工资有误,老板需要在成本提现出来,然后在本月应付工资里把前几个月的错误差额提现减除,我一直纠结这样是不是减重复了,影响利润
老师,去化妆品连锁店做手工进销存的内账,有什么风险吗?
老师:老板一直没有给自己做工资,但是每月有交社保,公司只有老板一人,之前没有业务,现在9月份有进销产生利润了,没有费用票,那么9月做账时可以一笔计提1-9月的工资吗?冲减费用
老师晚上好 我们是建筑企业 专管员让我转出进项税额 理由是有简易征收 不能收到的发票全部抵扣 请问这些转出的税额如何做会计分录
老师您好,请问公司前几个应付工资有误,老板需要在成本提现出来,然后在本月应付工资里把前几个月的错误差额提现减除,我一直纠结这样是不是减重复了,影响利润
让自行更正,网上怎么更正
具体是哪方面出错了呢,需要查一下
能有群吗,不知道哪里填写错了,反正实际应纳企业所得税是对的
需要查一下账的,不然不好调整的。
我的账就是该缴纳那么多,但是不知道哪里填错了!实际应纳所得税为0了
具体是什么地方填错了呢,查出来再做调整就可以了
我这个企业所得税是1季度该缴纳的68.32,1季度的利润是正的,后面2-4季度的利润是负的就没有企业所得税,难道我年报就可以不用缴纳企业所得税吗。地税应该退我吗
是的,年终汇算清缴后,多交税款可以申请退税的。你的理解很对