同学,你好,你说的对的,其他应付款更合理。

靳老师2020年初级会计实务中有道例题是这样的:甲公司当月行政管理部门水费300元,销售部门水费200元。其中以银行存款支付450元,剩余部分尚末支付。请问老师尚末支付的水费用的会计科目为什么是应付账款而不是其他应付款。应付账款不是购进货物,材料接受劳务服务才用应付账款吗?
利和股份公司2020年7月发生了下列经济业务,请据此编制会计分录。1.接受大力公司投资50000元,存入银行。2.从黄河集团购买甲材料1000公斤,每公斤120元,增值税税率13%,增值税为15600元,材料尚未运达,款项尚未支付。3..上述材料已验收入库,按实际采购成本转账。4.自工商银行取得期限为2年的长期借款40000元并存入银行。5.用银行存款向黄河集团支付甲材料款及增值税款。6.计算本月应付职工工资,其中:生产工人工资200000元,车间管理人员工资40000元,厂部管理人员60000元。7.支付生产车间当月-般性消耗的水电费,计10000元,以银行存款支付。8.计提当月固定资产折旧费20000元,其中:生产车间12000元,管理部门8000元。9.销售产品批价款80000元,增值税率13%,款项已收到并存入银行。10.用银行存款支付广告费3700元。
老师,请问一下这道题。利和股份公司2020年7月发生了下列经济业务,请据此编制会计分录。1.接受大力公司投资50000元,存入银行。2.从黄河集团购买甲材料1000公斤,每公斤120元,增值税税率13%,增值税为15600元,材料尚未运达,款项尚未支付。3..上述材料已验收入库,按实际采购成本转账。4.自工商银行取得期限为2年的长期借款40000元并存入银行。5.用银行存款向黄河集团支付甲材料款及增值税款。6.计算本月应付职工工资,其中:生产工人工资200000元,车间管理人员工资40000元,厂部管理人员60000元。7.支付生产车间当月-般性消耗的水电费,计10000元,以银行存款支付。8.计提当月固定资产折旧费20000元,其中:生产车间12000元,管理部门8000元。9.销售产品批价款80000元,增值税率13%,款项已收到并存入银行。10.用银行存款支付广告费3700元。
四、业务题资料:2019年5月,长江公司(增值税一般纳税人)发生如下经济业务(暂不老值税):生())销售产品56000元,其中6000元已收到并存入银行;另外20000元货款收到。(2)收到上月提供劳务收入560元,已存入银行。(3)用银行存款支付本月管理部门用水电费680元。(4)用银行存款预付下半年行政管理部门办公用房屋租赁费1800元。(5)用银行存款支付上季度银行借款利息340元。(6)应收劳务收入890元。(7)预收购货款24000元,已存入银行。(8)负担年初已支付的保险费210元。(9)上月预收的货款本月提供产品18900元。(10)预提应于下月支付的借款利息150元。要求:分别用权责发生制和收付实现制计算该公司5月份的收入和费用。
四、业务题资料:2019年5月,长江公司(增值税一般纳税人)发生如下经济业务(暂不老值税):生())销售产品56000元,其中6000元已收到并存入银行;另外20000元货款收到。(2)收到上月提供劳务收入560元,已存入银行。(3)用银行存款支付本月管理部门用水电费680元。(4)用银行存款预付下半年行政管理部门办公用房屋租赁费1800元。(5)用银行存款支付上季度银行借款利息340元。(6)应收劳务收入890元。(7)预收购货款24000元,已存入银行。(8)负担年初已支付的保险费210元。(9)上月预收的货款本月提供产品18900元。(10)预提应于下月支付的借款利息150元。要求:分别用权责发生制和收付实现制计算该公司5月份的收入和费用。
老师,我们是建筑公司,关于残疾人保证金,我们2024年11月29日已申报所属期为2024年全年的残保金申报表,正常情况下2024年所属期的残保金应该是在次年3至11月申报是吗?
老师,请问开出的外经证能作废吗?
街道办事处把一栋房子转让给了一个民营非营利的康宁医院,街道办事处涉及申报缴纳那些税呢?怎么计算呢?
老师今年我们没有收入工资没有调整,年终奖可以继续发吗?工资发四个人,大约一万左右平均
老师 ,好!请问客户抹零的应收账款 应计入哪个科目?
小规模在升为一般纳税人之前取得的专票,在升为一般纳税人以后可以抵扣吗
8月去外地出差,11月部分发票住宿费和餐费,还可以入账做差旅费吗?
你好老师,公司在南昌有个项目大概有1190万,合同是甲方和品牌直签,甲方不允许我们代理商直签,但是我们在做,现在工程接近尾声,我想咨询以下几个问题 一、我们和品牌签了安装服务合同,金额大概有400万,这400万要开给品牌我们要开9个点的安装服务票,但这400万里(包含了五金,材料,安装,利润等都在这里)那针对我们开出去的票,我们进项票要怎么开进来?按什么要求开进?是否可以把我们在做的其他工地项目拿回来的安装票用进去?开进来的安装票做成本怎么做,每个合同项目最多能进多少安装票?做抵扣怎么抵扣?安装服务这一块从专业的角度给个建议,如何在合规情况下费用最低?
老师,新物流公司,建筑公司分别是三个老板,但建筑公司的项目上有很多费用都是从物流公司付款,现在有笔机械租赁费也要从物流公司付款,这怎么处理才合适,建筑公司还不能正常付款
车辆转移印花税率是多少
好的,谢谢老师!
同学,你好,不客气的。