同学,你好,你说的对的,其他应付款更合理。
靳老师2020年初级会计实务中有道例题是这样的:甲公司当月行政管理部门水费300元,销售部门水费200元。其中以银行存款支付450元,剩余部分尚末支付。请问老师尚末支付的水费用的会计科目为什么是应付账款而不是其他应付款。应付账款不是购进货物,材料接受劳务服务才用应付账款吗?
利和股份公司2020年7月发生了下列经济业务,请据此编制会计分录。1.接受大力公司投资50000元,存入银行。2.从黄河集团购买甲材料1000公斤,每公斤120元,增值税税率13%,增值税为15600元,材料尚未运达,款项尚未支付。3..上述材料已验收入库,按实际采购成本转账。4.自工商银行取得期限为2年的长期借款40000元并存入银行。5.用银行存款向黄河集团支付甲材料款及增值税款。6.计算本月应付职工工资,其中:生产工人工资200000元,车间管理人员工资40000元,厂部管理人员60000元。7.支付生产车间当月-般性消耗的水电费,计10000元,以银行存款支付。8.计提当月固定资产折旧费20000元,其中:生产车间12000元,管理部门8000元。9.销售产品批价款80000元,增值税率13%,款项已收到并存入银行。10.用银行存款支付广告费3700元。
老师,请问一下这道题。利和股份公司2020年7月发生了下列经济业务,请据此编制会计分录。1.接受大力公司投资50000元,存入银行。2.从黄河集团购买甲材料1000公斤,每公斤120元,增值税税率13%,增值税为15600元,材料尚未运达,款项尚未支付。3..上述材料已验收入库,按实际采购成本转账。4.自工商银行取得期限为2年的长期借款40000元并存入银行。5.用银行存款向黄河集团支付甲材料款及增值税款。6.计算本月应付职工工资,其中:生产工人工资200000元,车间管理人员工资40000元,厂部管理人员60000元。7.支付生产车间当月-般性消耗的水电费,计10000元,以银行存款支付。8.计提当月固定资产折旧费20000元,其中:生产车间12000元,管理部门8000元。9.销售产品批价款80000元,增值税率13%,款项已收到并存入银行。10.用银行存款支付广告费3700元。
四、业务题资料:2019年5月,长江公司(增值税一般纳税人)发生如下经济业务(暂不老值税):生())销售产品56000元,其中6000元已收到并存入银行;另外20000元货款收到。(2)收到上月提供劳务收入560元,已存入银行。(3)用银行存款支付本月管理部门用水电费680元。(4)用银行存款预付下半年行政管理部门办公用房屋租赁费1800元。(5)用银行存款支付上季度银行借款利息340元。(6)应收劳务收入890元。(7)预收购货款24000元,已存入银行。(8)负担年初已支付的保险费210元。(9)上月预收的货款本月提供产品18900元。(10)预提应于下月支付的借款利息150元。要求:分别用权责发生制和收付实现制计算该公司5月份的收入和费用。
四、业务题资料:2019年5月,长江公司(增值税一般纳税人)发生如下经济业务(暂不老值税):生())销售产品56000元,其中6000元已收到并存入银行;另外20000元货款收到。(2)收到上月提供劳务收入560元,已存入银行。(3)用银行存款支付本月管理部门用水电费680元。(4)用银行存款预付下半年行政管理部门办公用房屋租赁费1800元。(5)用银行存款支付上季度银行借款利息340元。(6)应收劳务收入890元。(7)预收购货款24000元,已存入银行。(8)负担年初已支付的保险费210元。(9)上月预收的货款本月提供产品18900元。(10)预提应于下月支付的借款利息150元。要求:分别用权责发生制和收付实现制计算该公司5月份的收入和费用。
老师,什么样的情况要签合同,所有收到钱和出去的钱都得有
老师,画框部分为什么不直接用4000*9%算利息呢
老师早!请教:比如:公司进来一吨原料价格3200元,不考虑税,装卸费500元,这个账务处理怎样做是最标准的呢?是把装卸费摊直接到原料单价里面呢?还是?
老师编资产负债表的未分配利润数和利润表有什么勾稽关系?
请问房东个人去开房租发票需要交税多少
老师小规模纳税人和一般纳税人缴纳增值税和所得税的区别,税率分别是多少
老师,劳务申报和工资申报每月是一起申报,还是单独分开申报,劳务也是每月的15号之前吗
一般纳税人销售使用过的固定资产必须要签合同吗,已开过发票,金额约3万,是售给内部子公司之间的
老师,一般纳税人专票抵扣分录怎么做?收到进项是借 固定资产 应交税费-进项税 贷 银行存款 ?接下来的账务处理怎么做,谢谢老师
老师超市的会计怎么做账,每天要出去那么多零散的商品
好的,谢谢老师!
同学,你好,不客气的。