您好,不需要开发票,需要申报个税
老师您好,我公司代理A客户的产品推广,宣传服务,以及活动策划,组织,举办等,活动实际执行会找传媒策划B公司代理,我们就相当于中间商,从实际支出费用增加15个点的费用再和A客户结算,请问这些业务这些我应该给A客户开具什么发票呢?收到B公司的会议发票我需要找他们拿会议记录和签到表吗?
老师好,刚才手滑不小心点错他。 公司去领农副产品收购发票,自己开给自己,是需要什么手续?提供什么资料? 我们公司食堂买菜,获取发票太难了。 我们公司没有这方面经营范围。只是单纯的制造业。 所以请老师给出出主意,想个办法。
我们公司是刚刚注册的新公司,现在正在建厂房。现在没有什么收入,都是支出。我是出纳,有几个问题咨询一下。 1.公对公采购 ,有发票,我直接对公转账可以吗?需要填写付款申请表还是费用报销单?如果是经理经办的采购,费用报销单上的主管和经办人都填写经理的名字可以吗? 2.小额采购,有发票,可以直接公转私给经办人吗?填写好相应的费用报销单。 3.1000元以下的零星开支,没有发票,可以公转私转给经办人吗?需要填写费用报销单吗? 4.出纳领取备用金可以直接用单位结算卡去银行取吗?用现金支票太麻烦。需要填写备用金申请单吗? 5.现在现金支付太少,备用金取出来后,可以存在出纳的个人账户上使用吗? 6.出纳去购买的办公用品,填写费用报销单时 经办人和出纳的签名处,都写出纳的姓名可以吗? 请老师分项一样解答指导,谢谢
老师您好 我想请问下 我们公司承办一场游戏直播活动 然后主办方要求我们按排名代发现金奖金 那我们发放奖金的时候 申报个税 是在“分类所得申报-偶然所得”栏目申报吗 中奖的个人不需要给我们提供发票吗
张先生系我国某单位员工,2021年12月份的收入情况如下: (1)每月应税工资收入(不含按规定缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费和住房公积金)为5400元,截至11月已预缴个人所得税税款132元。(2)向 A 企业转让一项非专利技术的使用权,成交价格为10000元。 (3)因检举、揭发某人违法犯罪行为,获得政府部门颁发奖金1000元。(4)为 B 公司做软件设计,报酬20000元;领取前,通过民政局捐给某敬老院10000元。 (5)参与电视台举办的有奖竞猜活动,获得奖品价值2000元。 (6)取得省政府颁发的科技奖5000元。 (7)因购房领取原提存的住房公积金25000元。假定全年除工资外无其他收入,也无其他扣除项。要求: (1)根据上述资料,分析上述收入中,哪些需缴纳个人所得税,哪些不需缴纳个人所得税。(2)计算各支付单位应扣缴的个人所得税额,并说明应在什么时间内解缴税款。 (3)计算年终综合所得汇算清缴应退(补)税额。
“17日,将持有的25000股某上市公司股票以26元/股的价格全部出售,取得价款650000元,支付佣金和手续费用2000元,相关款项收存银行。”如何写会计分录?
华玉公司某月取得的收入、利得及发生的费用、损失如下 1.销售产品,售价900 000元; 2.罚款支出20000元; 3.销售积压原材料,售价30000元; 4、出售产品的成本500 000元; 5.行政管理部门发生各项费用30000元; 6、没收逾明未退的离职职工押金收入3000元; 7、销售积压原材料的成本35000元; 8、发生广告宣传费及销售产品运输费12000元; 9、支付银行本月短期借款利息4000元,手续费1000元 10、发生消费税、城建税及教育费附加15000元。 要求:根据上述资料填制下列简易的利润表相关项目金额
项目第1年第2年产量/件800010000销售量/件80008000销售单价/元1515单位变动生产成本/元88固定成本/元24000假设长征公司的固定制造费用是以生产量为基础分摊于该产品,另设每件该产品分摊变动销售及管理费用为1元要求:(1)按完全成本法分别计算第1年、第2年该产品的产品单位成本(2)按变动成本法编制第1年和第2年的利润表
老师,无票收入要附什么单据,金额有限制吗
甲公司为增值税一般纳税人,适用增值税 税率为13%,消费税税率为10%。2019年6月,购进A原材料100吨,共发生成本108万元。 发出本月购进的A原材料,委托乙公司加工成产品。该产成品属于消费税应税物资(非金银首 饰),该应税物资在受托方没有同类消费品的销售价格。甲公司收回材料后将用于生产非应税消费品。乙公司为增值税一般纳税人,甲公司根据 乙公司开具的增值税专用发票向其支付加工费9 万元和增值税1.17万元,另支付运杂费2万元。不 考虑其他因素,甲公司收回的委托加工物资入账价值为()会计分录怎么写
老师,请问我工商年报的累计欠缴金额怎么填写?我们单位2023年12月社保费上传申报了,但是为扣款,在2024年2月份才把2023年12月的社保款扣掉的,老师,请问一下,本期实际缴费金额是不是只填写1-11月份的数据,单位累计欠缴金额只填写12月数据,是这样填写吗?老师你的回复如下:您好,不是不是,在汇缴前付的都算的,填1-12数据。请问一下汇缴前付是啥意思?能解释一下,这边好知道怎么判断
老师,请问我工商年报的累计欠缴金额怎么填写?我们单位2023年12月社保费上传申报了,但是为扣款,在2024年2月份才把2023年12月的社保款扣掉的,老师,请问一下,本期实际缴费金额是不是只填写1-11月份的数据,单位累计欠缴金额只填写12月数据,是这样填写吗?
老师,我工商年报的累计欠缴金额怎么填写?我们单位2023年12月社保费是在2024年2月份扣款的?需要在累计欠缴金额需要填写吗?
软件租凭费用算信息投入的费用吗
6.KW股份有限公司最近报告了9,000美元的销售、6000美元的直接成本和1500美元的減值。公司没有摊销费用,没有营业利润以外的收入。公司发行了$4000的10%利息的债券,税率为40%。公司的税前利润(EBT)是多少?
不是本单位员工,怎么申报?
您好,按偶然所得申报。除非您企业是专业比赛举办方。