你这边收到时 借,银行存款 贷,递延收益~政府补贴
请问一下老师:村集体开发票给电力公司,电力公司给钱拨给扶贫办,扶贫办再给钱付给我们,而且每一笔都多付了一部分,这部分钱是相当于政府补贴,请问我们怎么做分录?求解答,谢谢
各位老师,下午好,我们公司是残膜回收再生加工企业,然后,企业里面有关财政扶贫的一些款项我计入到专项应付款里面了,但是,现在问题来了,现在这个钱怎么支出呢,比如,供应商供来的原材料,分录为:借:原材料 ,贷:应付账款,现在要给供应商付款了,分录为,借:应付账款,贷:银行存款,那么这个专项应付款——残膜补贴款,怎么支出呢,请各位老师解析一下,谢谢
老师,我公司承包了一片旅游景点区,然后旅游景点里面有所有商户取得的收入都是统一进国家收款码账户的,然后结账的时候政府让我公司开发票,发票金额是这个景点国家收款码全部收入金额,政府再打钱给我们,现在的情况是虽然这笔款政府打到我们账户,但我公司又要转给景点的各个商户里面(商户大多数是个人开的那种),我公司实际根本就没有得这些钱,只得其中一部分,请问一下我公司这个增值税和企业所得税该怎么办呀
老师您好,请教一个款项风险问题。我们单位是做养老服务的,总部在上海,全国有很多分公司,杭州这边有个分公司,下面有很多养老机构独立核算。现在台州即将成立一个分公司,在这之前台州用了我们杭州的名义与台州政府签了合同,可以领取政府补助,我们开发票,之后我们还得将这个补助钱转回给台州。转回的钱我们以什么名义才能避免风险?还是说收到钱时就挂其他应付款,出去时冲销?
老师,2023年9月我们公司从国内A公司采购了一批货100吨,每吨10万元,9月份A公司给我们开具发票100吨了,入库时发票少了1吨,我们收到采购发票时,借:库存商品100万,应交税费-应交增值税(进项)13万,贷:银行存款113万,10月我们要求A公司重新开具99吨发票给我们,但是我一把100吨发票做了抵扣,10月A公司把100吨发票冲红了,我们让A公司冲红后给我们开99吨发票,但是A公司在11月份才给我们开99的发票,然后给我们退回1吨损失货物的钱1.13万元,请问老师这时我们该怎么做分录呢,又怎么把99吨发票入账呢,请老师把9到11月相关分录写出来给我们一下,谢谢老师,麻烦老师写成带有数字的分录一下,多谢老师。
与原蓝票一致票种的纸质发票,电子发票,怎么选择
您好老师,四方协议怎么做凭证,我们公司只跟其中一方有欠款,其他三方账都是平的。
老师,一般纳税人公司之前用代账公司做账,交接时代账公司做的账太乱,数据错误太多,要怎么交接,交接过来怎么再做账
郭老师,员工仲裁,拖欠工资,除了工资,后面又补了钱,补的这部分,之前没报个税,要做什么科目,个税要怎么申报
学了中级会计,在税务师考试最后一个月的备考财务与会计和涉税法律精讲课程还只看了一半还要看精讲课程吗?可以直接刷题过吗?感觉看完时间不够了,请大神老师给出最优建议。
收到对方公司的货款,和对方败诉承担的诉讼费用,诉讼费记入什么科目
working papers 是什么意思在审计里面
老师您好,企业所得税填报表里的事项一,已计入成本费用的应付职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬应该怎么填?如果在已计入成本费用的职工薪酬这里填写应付职工薪酬贷方累计额,但是贷方的应付职工薪酬里不是包含计提的工资和计提的公积金等的合计数吗,但是申报个税的数额只包含计提的工资,按照个税填和应付职工薪酬贷方累计数不一致呀
我们有一笔劳务费是第三方公司代发,如何做账
老师,企业从工业企业转型为服务企业,经营范围也变更了,是否需要变更企业名称
那我开的发票,应收账款是电力公司,但是电力公司把发票金额付给扶贫办,扶贫办再把钱付给我们的,我这个会计分录怎么做?
这个不影响你,按照你正常的这个收入,收款就可以了。 借,银行存款 贷,应收帐款 只是说这里的这个付款方和这个收票人可能有差异,出具一个文件说明一下就可以了。
那在请问一下,有一笔款比开发票的金额还少,少的那个金额是扣除运维费,但是没有开具发票给我们,这个分录如何做
你现在就按照你收到的金额减少应收账款呀,没有收到的部分你暂不处理,后面收到发票再来处理。
请问老师,递延所得税收益,企业所得税应该是可以减免的嘛。
还有一个问题,去年没有做税务登记,但是今年打来流水看着去年是有收入,而且是退耕还林款,这个需要处理成以前年度损益调整吗?是不是这样也是要补交税的。
需要的,你这是属于去年的收入,今年通过以前年度损益调整补起来的。
是在明年的汇算清缴是填入对吧。
那递延收益要不要缴纳所得税呢?
是的,递延收益,这要看,如果是红头文件的通常可免税