您好,已入账了就不能把发票还给销售方,是专用发票吗?
老师,我们有个供应商去年开了发票给我们,因为有些问题一直没有付,现在他要我们退回发票给他重新开负数发票给我们,但是我们已经做账了,还可以退回给他吗,万一他不开负数发票给我们怎么办呢?
老师你好,请教个问题。我们上个季度给购票方开具了29万的发票,但是因为因为一些政策的原因,我们要把发票拿回来红冲掉。但是对方以发票已经入账的理由拒绝了,他说我们现在重新开给他的发票,他入不了账,老师,按照我的想法,就算发票给回我们,我们本月重新开给他,他还是可以入账的啊,这个不是可以在做汇算清缴的时候去处理吗?而且我们开具得去普票发票,企业所得税也是按照季度申报吖
我们抵扣了一张专票,现在专票有问题要退回去,红字信息表我们也已经给他们开了,他们必须要错误的第二联和第三联才给我们开负数发票和正数发票,我想想问问这个错误的发票谁拿了
老师,我们发现了供应商有一张发票税号不对,发票开具时候6月份的,现在我们退回去给他们,他们要怎么做重开一张给我们?
老师,我想咨询一个问题,就是供应商给我们开票是开9个点,有时候他们会给我们一些费用,我们要开票给他们开6个点的。。。他们现在不要我们开,而是他们开负数发票给我们红冲9个点,这样我们有没有亏呀
哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
老师好,之前我们公司借了员工的钱,现在还钱给员工,个税汇算清缴的时候,这笔钱会牵涉到个税问题吗?
老师,我想问一下,个人微信扫我的公户收款码,给我他公司抬头,我给开餐票,怎么做账?凭证是什么?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
是普通发票呢
普通发票也不能还,销售方直接就可以开具红字发票的,开好给你们就是了
是啊,我也是这么想的,我入账的发票怎么能随便拿出来呢。
是的,入账了就不能还回去,而且对方开红字发票根本不需要原发票啊,可能对方财务也不懂
如果去年开的专票,那现在要开负数发票给我们的话,是开专票还是普票的负数发票呀?
如果原发票是专票,那负数发票也是专票