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我方新公司筹建期,社保没有开户。 现在我方一个人,工程上的,未签任何合同,老板让我每月给做5000工资,但是不发。等完成工程一定任务后,才一起给,可能持续1年。 目前凭证情况:发的工资表是每月跟在凭证后面的,工资发现金。 我作为会计怎么办?出纳岗位怎么处理?

2020-12-07 16:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-07 16:41

同学你好 借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应付款 这样做,都挂在其他应付款

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快账用户6712 追问 2020-12-07 16:49

1、发的工资表是每月跟在凭证后面的,这个表体现这个人的名字吗?不体现更好是吗? 2、假如全部工资金额7万。他的5000,老师你的分录后面的金额附上,帮我写一下 3、挂了其他应付,没月用不用就、申报个税?

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齐红老师 解答 2020-12-07 16:57

同学你好 1.不用体现 没事 2.借管理费用7万 贷应付职工薪酬7万 借应付职工薪酬70000 贷其他应付款5000 贷银行存款65000

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快账用户6712 追问 2020-12-07 17:01

1、上述问题3,因为没发工资而是其他应付款,所以不用报个税了、是吧? 2、我们发的是现金,分录改成库存现金吧?这样可以做其他应付款吗?

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齐红老师 解答 2020-12-07 17:10

同学你好 1.是的 2.对的,可以的

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快账用户6712 追问 2020-12-07 17:23

老师, 1、连续6个月没领,这6个月我一直挂其他应付款? 2、第7个月领了,算个税的那个公式里,入职月数填多少?

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齐红老师 解答 2020-12-07 17:25

对的,一直挂其他应付款就行了 2.7就可以的

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快账用户6712 追问 2020-12-07 17:34

那头 6个月的个税怎么办?零申报?

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快账用户6712 追问 2020-12-07 17:35

这个人工资表里不用体现,零申报的话表里有,两者必须不一致,没关系吗?

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齐红老师 解答 2020-12-07 17:43

同学你好 汇算清缴多退少补,你做成工资就行了,要一致就是去税局补申报

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快账用户6712 追问 2020-12-07 17:44

不是不体现吗?你刚刚说的我不懂啥意思

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齐红老师 解答 2020-12-07 17:58

你要是想体现一致就只能去税局补申报,

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快账用户6712 追问 2020-12-08 08:48

老师,我的实际情况是工程大概得一年,这样挂一年的其他应付款?

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齐红老师 解答 2020-12-08 08:50

嗯,挂上就行了,三年以内都没事

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快账用户6712 追问 2020-12-08 08:59

老师,工资表里没有,但是个税给零申报上,一直持续1年时间。 1、两个表不一致,税务局会查吗? 2、汇算清缴有什么问题吗? 3、我们有1个股东是国有控股的单位,会不会我这样失职行为?

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齐红老师 解答 2020-12-08 09:04

同学你好 会查的, 2.汇算清缴没事 3.这个没事,这个就是往来款

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快账用户6712 追问 2020-12-08 09:04

税务局会查怎么办?

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齐红老师 解答 2020-12-08 09:12

这个本来就是往来款,是正常的

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快账用户6712 追问 2020-12-08 09:12

工资表里没有,但是个税给零申报上,一直持续1年时间。 1、两个表不一致,税务局会查吗?

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齐红老师 解答 2020-12-08 09:17

你工资表里补上就行了

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同学你好 借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应付款 这样做,都挂在其他应付款
2020-12-07
同学你好 这个是不能开的哦 你开出去发票你又收不到钱 也没有成本发票
2021-06-03
1,如果全部作为你的员工,那么个税需要申报 2,开具发票,但会有一部分开票税金,总体来讲这是最合适的
2020-10-17
他在其他的地方有工作,应该是有社保吧,如果有社保的话,你们可以正常做工资 不缴社保
2021-08-21
你这里按实际工资和社保入账处理。 交的社保正常计社保费用,工资正常计提发放处理就是了。
2019-12-06
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