您好 整个项目能全部开工程合同,税率为9 买这个材料进来的材料票计入原材料 领用后计入工程施工
1.请问信息科技公司的系统集成项目和建筑业的项目用的科目是一样的么,前者的成本入哪个科目呢?请老师给准确答案。 我们是前者,我现在这个项目分别包给不同公司做的,都是材料和安装服务技术服务等一起的, 2.防雷这块开的是防雷技术服务发票 3.装修这块的是开的建筑装修服务发票 我收到这两张发票怎么做账呢? 4.另外还有一块是我们自己采购的材料,找工人安装的,给我们开安装费可以么?这块又该怎么入账呢? 感谢老师
老师,我想请教个问题,我们公司主要是卖装饰材料的,平时是开13个点的材料发票,但是现在有个项目与客户签了合同,还要包人工安装费,合同注明人工安装费要开3%的工程劳务专用发票,这个我们能开吗,要怎么操作呢?
老师,我们公司是建筑装饰公司,经营范围有可以销售也可以工程和建筑安装服务,现在有份合同,是包工包料的,工是我们公司请了安装团队来安装的,人家开票给我们,料是,我们公司买了材料,到公司后,我们自己的工人进行制作成成品,再运到工地上。请问老师,1.我们这整个项目能否全部开工程合同,税率为9,2.我买这个材料进来的材料票,我入什么科目,领用的时候,我又入什么科目?
老师好 我们一个合同专业分包,包工包料,但材料我们要自己加工的。加工成成品后,运到工地上安装,税务局说我们开给甲方这部分材料不能开9%,从实际来看,我们这个是销售货物,所以一个工程合同我们签订了13%和9%两个税率,现在问题来了,就是我这部分13%的开给甲方的,我到底要不要入项目,这个才是问题关键,要不要走工程施工-合同成本这个科目,该如何入账呢?
请问老师,我们是一个建筑施工企业,有一个工程我们和一个商贸公司签订了份楼梯栏杆制作安装合同,价款包含材料费、运费及安装费。1.对方可以给我们开总价款13%税率的专票吗?我们可以抵扣吗?2.这个楼梯栏杆我们怎么记账呢?是记入材料费还是分包费呢?
上交去年汇算清缴企业所得税,这个会计分录怎么做?
老师好,我们现在想要跟一个客户合作,但是天眼查查不到他们公司,企查查可以查得到,这个正常吗?因为要签合同所以怕有什么问题
老师好,我们现在想要跟一个客户合作,但是天眼查查不到他们公司,企查查可以查得到,这个正常吗?因为要签合同所以怕有什么问题
@董孝彬老师。您说的 “您好,减少的总资产,不是净资产,净资产在没有减资的情况下,只会增加不会减少的,净资产增加,总资产减少,那是我们负债少了,上面我说错了,我们是把赚来的钱支付给供应商了,或借出去了”为啥只是给供货商 但不是支付工资等其他费用也算进去
老师,您好!关于经济法基础中土地增值税这里房地产开发费用的扣除标准,除利息以外的费用需在取得土地使用权所支付的金额+房地产开发成本的5%以内。这道讲解的例题中房地产开发费用中除利息以外的费用200+400=600<(9324+6000)×5%啊!不应该直接扣除600吗?在我的理解是如果>5%了,才按5%去扣啊。老师,您看呢?
郭老师,郭老师,那是库存报表啊,我想要增值税申报表
老师,我换了新工作,在记账公司上班。之前是个国企,但是属于文员出纳岗,也不是正式的,不过领导对我特别好。可是感觉不学东西,而且管理也有些乱。所以我就去了记账公司当会计助理,站在目前主要工作是开发票,我不知道我的选择是不是对的
a工厂从b工厂暂时借调二个工人干活,a工厂支付工人每天300元,如何申报?是工资还是劳务,需要签合同吗?估计借调时长不到1个月,或者时间更长一点几个月,根据业务需要订
你好,老师,我们公司每个月水电费是直接交到物业公司的电费户头的,那么供电公司只能给物业公司开具发票,然后物业公司说做个三方协议,到时候在给我们开具发票,但是我们是企业支付宝缴纳的,这种操作可行吗,原则上应该是我们把钱对公转到物业公司,他们自己去缴纳,然后给我们开具发票呢。他们和老板协商好三方协议这种可以吗?
请问老师,我们公司销售货物 客户要求退货退款 怎么写分录?冲减收入还是成本?
买材料,我就借,原材料,贷应付,领用,就做,借,工程施工下面的二级科目材料吗?然后我来了劳务票,我入工程施工下的劳务吗,在摘要里写明是哪个工程下的?老师,还有一个问题,那我车间的员工,是专门用这个材料制作成品的,那这部分费用,入什么科目,
建筑装饰 您单位还有车间?
对啊,我买了材料,制作成成品我才能运到工地上去安装起来呢,我的材料有很多,包括,型材,玻璃,五金配件还有胶水,我们的车间工人要用这么多材料制作成门窗,然后吧门窗运到工地上去安装起来,所以我们的合同就是料是我们制作成的门窗,工,是我们自己请的安装团队来做的。
成品对外销售么还是只用于这个工地
成品一般都用于工地,一般都是一个工程下的这个成品都是我们自己制作出来的,然后再去安装。很少会单独销售。
老师还在吗?
那一样的计入原材料入账成本
那还要用工程施工这个科目吗 我就买材料的时候用,借,原材,贷,应付,结转生产成本的时候,我就,借,库存商品,贷,原材料,结转销售成本的时候,我就,借,主营业务成本,贷 库存商品。能这样操作吗,一般制造业的操作流程,那还用那个工程施工科目吗,我感觉都用不到
要用工程施工这个科目 所有权没有转移 不需要确认收入 跟前面购入的材料一样的处理
确认收入的时候用工程施工科目?老师的意思是,结转销售的时候用吗,真个流程的账务怎么用啊
所有权没有转移 不需要确认收入 领用的时候计入工程施工就好了
老师,是不是这样的
是的 这样写分录就好了
老师,生产车间的这样子对不对。
生产成本最后也到原材料 然后领用计入工程施工 结转到主营业务成本
老师你的意思,我车间的支出,最后还要到原材料?那怎么弄,我车间的房租什么的,我做账的时候,账务借贷双方怎么写,请老师帮忙写一写。
房租一样的计入制造费用 然后结转到生产成本 转到原材料 相当于自己单位生产的货物计入原材料 然后工程领域
明白老师的意思了,就是房租,借,制造费用,贷现金,然后结转生产成本,借,生产成本,贷制造费用,然后结转到原材料,借原材料,贷生产成本,领用的时候,就归回到,借,工程施工,贷,原材料,就比直接进来的材料多了一步,结转到生产成本的步骤,是吗?还有一个问题老师,那如果这个月只是领用的,没有开票,我销售那部分的结转这个月就不用做,只做领用的就行,对吧?
是的 这样理解正确的