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筹建期间,无公户,建房子的装修费工程费和台椅等所有支出都是老板个人账户转账给对方的,开的发票是公司名称,付款原件只有业务回单,要不要打印银行电子回单?有2019年的支出 银行电子回单上是个人转账,税局检查有影响吗? 外账账务上和银行上应该怎么做才规范? 新建账套的科目期初余额怎么核准,2019年老板转入第一笔实收资本内账入现金的,然后用于支出,后续再转入资金再支出,这种的要怎么写期初余额?外账账务应该怎么做
在做一年的收支统计表的时候,上年银行现金总结余加上本年所有收入减去本年所有支出与银行现金结余不相符,本年支出部分多出来了,请问可能是多在那些地方?工资吗?余额表中的工资与银行实际支付的工资有差额,应该以哪个为准?
资料:某事业单位发生如下经济业务请为该事业单位编制有关会计分录:(1)收到财政授权支付额度通知书单”列本月授权支付额度为100000元。(2)从单位零余额账户提取现金2500元,(3)年末,通过对账单确认本年度财政直接支付预算指标数为1000000元,当年财政直接支付实际支出数为900000元。本年度财政直接支付预算指标数与当年财政直接支付实际支出数的差额为100000元。(4)下年度初,收到代理银行转来的“财政授权支付额度恢复到账通知书”下达数50000元,收到财政部门批复的上年未下达零余额账户用款额度100000元(5)年终结账时,“捐赠收入”科目贷方余额90000元、“利息收入”科目贷方余额6000元、租金收入”科目贷方余额20000元其他收入”科目贷方余额为3000元,将其余额转入“本期盈余”科目。(6)年终结账时“其他预算收入”科目贷方余额为95000元全部结转,其中专项资金收入29500元,非专项资金收入65500元,分别将其转入“非财政拨款结转--本年收支结转”和“其他结余”科目。
资料:某事业单位发生如下经济业务请为该事业单位编制有关会计分录:(1)收到财政授权支付额度通知书单”列本月授权支付额度为100000元。(2)从单位零余额账户提取现金2500元,(3)年末,通过对账单确认本年度财政直接支付预算指标数为1000000元,当年财政直接支付实际支出数为900000元。本年度财政直接支付预算指标数与当年财政直接支付实际支出数的差额为100000元。(4)下年度初,收到代理银行转来的“财政授权支付额度恢复到账通知书”下达数50000元,收到财政部门批复的上年未下达零余额账户用款额度100000元(5)年终结账时,“捐赠收入”科目贷方余额90000元、“利息收入”科目贷方余额6000元、租金收入”科目贷方余额20000元其他收入”科目贷方余额为3000元,将其余额转入“本期盈余”科目。(6)年终结账时“其他预算收入”科目贷方余额为95000元全部结转,其中专项资金收入29500元,非专项资金收入65500元,分别将其转入“非财政拨款结转--本年收支结转”和“其他结余”科目。
资料:某事业单位发生如下经济业务请为该事业单位编制有关会计分录:(1)收到财政授权支付额度通知书单”列本月授权支付额度为100000元。(2)从单位零余额账户提取现金2500元,(3)年末,通过对账单确认本年度财政直接支付预算指标数为1000000元,当年财政直接支付实际支出数为900000元。本年度财政直接支付预算指标数与当年财政直接支付实际支出数的差额为100000元。(4)下年度初,收到代理银行转来的“财政授权支付额度恢复到账通知书”下达数50000元,收到财政部门批复的上年未下达零余额账户用款额度100000元(5)年终结账时,“捐赠收入”科目贷方余额90000元、“利息收入”科目贷方余额6000元、租金收入”科目贷方余额20000元其他收入”科目贷方余额为3000元,将其余额转入“本期盈余”科目。(6)年终结账时“其他预算收入”科目贷方余额为95000元全部结转,其中专项资金收入29500元,非专项资金收入65500元,分别将其转入“非财政拨款结转--本年收支结转”和“其他结余”科目。
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请问老师,这个开什么费用发票合适?
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