可以价税合计做账,比如收到了预收款, 借银行存款贷,预收账款, 对方消费之后,借预收账款贷主营业务收入,借主营业务成本贷应付职工薪酬银行存款等科目。

酒店行业的内账怎么做账
酒店会计内账怎么做,我现在是做酒店内账
酒店行业的报损单怎么做账?
老师, 请问酒店行业客房的收入和客房内收费的水、食品怎么做账
酒店行业,员工在自家酒店聚餐,怎么做账
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
我们现在酒店有免税的,有的开票有的没开票,怎么区分收入,还有税额
税还单独分开吗
你好,酒店免增值税,所有的无票收入,直接借银行存款贷主营业务收入就可以。
但是有一部分又开了1%的住宿票
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费。
可是我内账怎么去区分,根据开票收入开出来的税算应交增值税吗
你好,你做内账的时候,没有原始凭证吗?