你好 你先做转出:借管理费用 贷应交税费-应交增值税-进项税转出 然后红字发票 做 :借管理费用负数借银行存款 这样处理。 如果输专票认证了的话。
我公司收一笔笔18年12月的评估费退款,款已退回到银行账户,发票给对方已经退回。以前会计做的会计分录是:借:管理费用-评估费 贷方是:银行存款。请问我怎么做现在的分录
银行评估费退回怎么做分录?前期做的是借 管理费用 应交税费进项税 贷 银行存款 这次退回开了红字发票 怎么做账
2019做的会计分录是借 管理费用办公费5094.34 应交税费进项税305.66贷 银行存款5400 现在退回了5400并且开了红字发票 分录怎么做?
之前做了一个通信费,做的借方管理费用 贷方银行存款。年末回来了发票,专用发票,做的借方红字冲减费用,贷方应交税费进项税额。发现费用在贷方,结账肯定有问题怎么调?
你好,请问社保退费怎么做账?退回了1-7月的单位部分。借:银行 贷:管理费用(借方红字)是这样吗?
老师我们公司是一般纳税人,现要做股权变更转让。税局查三年的账,其中我们一个个体户公户给这个一般纳税人转了150万。我们挂其他应付款。这个我要怎么解释风险小。
建设厂房,要缴纳的水土保持费记入在建工程-其他支出核算,还是记入管理费用
老师好 问下 公司房东是给人 能给开房租发票吗 是需要他去税务局去代开还是我们去代开啊 这个税点多少啊
员工餐费,工作服应该入什么科目
公司请回来做文件体系的人员,产生的费用如住宿费餐费这些计入什么科目
你好老师一般纳税人给缴纳社保实发工资是5000元怎么计提社保会计分录
你好,老师。 业务招待费,年底账务调整分录怎么做?
校园购买的石墩22个计入固定资产的哪一类?
老师好,请问一下,水库养护是属于现代服务还是建筑服务呀
三个赋码对吗,这些不是特殊业务不用备注不用资质吧
2019做的会计分录是借 管理费用办公费5094.34 应交税费进项税305.66贷 银行存款5400 现在退回了5400并且开了红字发票 分录如果做?
你好 你做了进项税发票 说明是专票 。 你认证了就得做转出处理 。 如果认证看我上面写来处理。 如果没有认证 直接做 ;借管理费用负数进项税负数 借银行存款