你好 你先做转出:借管理费用 贷应交税费-应交增值税-进项税转出 然后红字发票 做 :借管理费用负数借银行存款 这样处理。 如果输专票认证了的话。

老师小企业会计制度下,工资以前年度差错更正怎么做完整的账务处理呢?工资差异15万
老师,个体户汇算清缴个人所得税经营所得,提示收入或成本与系统测算金额相差过大,原因怎么填?
一般纳税人开普票是几个点,和开专票一样交税吗
公司名下的车报废可以开税率为零的吗
老师,您好!我老板的公司为服务公司,然后又找了第三方,现在需要开票,也就是说我们开给下游的发票金额同上游开给我们的金额是一样的,确实为真实交易,这样一旦发票开岀来会引来税务稽查吗?收入成本金额一样
我想问下,现在开票汇率选取的时间变了嘛,在节假日前一天的,那么账面上的美元汇率是不是也是选那一天
没有报酬,有个日常报销费用
请问老师 固定资产用在生产车间 固定资产折旧分录:借:制造费用 贷:累计折旧 对吗?但是结转损益的时候制造费用不结转在损益科目中 这应该怎么做呢
定金怎么开票发票,提货付清,要函在售价里吗?
老师好,现在发放25年的激励奖,是做以前年度损益调整还是直接入费用?在25年12月没计提,当时领导没确定发多少。
2019做的会计分录是借 管理费用办公费5094.34 应交税费进项税305.66贷 银行存款5400 现在退回了5400并且开了红字发票 分录如果做?
你好 你做了进项税发票 说明是专票 。 你认证了就得做转出处理 。 如果认证看我上面写来处理。 如果没有认证 直接做 ;借管理费用负数进项税负数 借银行存款