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.甲公司2020年9月份发生如下经济业务:以银行存款支付公司业务招待费7200元;计提管理部门使用的固定资产折旧费8000元;分配管理人员工资12000元,并提取职工福利费1680元;以银行存款支付董事会成员差旅费3500元:摊销管理用无形资产2000元。要求:月末结转上述费用至“本年利润”编制相关会计分录。

2020-12-13 14:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-13 14:39

1借管理费用-招待费 7200 贷银行存款7200 2、借:管理费用 8000 贷:累计折旧8000 3、借管理费用-工资 12000                      -福利费 1680 贷:应付职工薪酬12680 4借:管理费用-差旅费 3500 贷:银行存款 3500 5借:管理费用2000 贷:累计摊销 2000 借:本年利润 7200%2B8000%2B12680%2B3500%2B2000=33380 贷:管理费用  7200%2B8000%2B12680%2B3500%2B2000=33380

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快账用户1791 追问 2020-12-13 14:46

老师第3笔分录贷:应付职工薪酬应该是13680对吗

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齐红老师 解答 2020-12-13 16:49

嗯,对,计算有误,改成13680

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1借管理费用-招待费 7200 贷银行存款7200 2、借:管理费用 8000 贷:累计折旧8000 3、借管理费用-工资 12000                      -福利费 1680 贷:应付职工薪酬12680 4借:管理费用-差旅费 3500 贷:银行存款 3500 5借:管理费用2000 贷:累计摊销 2000 借:本年利润 7200%2B8000%2B12680%2B3500%2B2000=33380 贷:管理费用  7200%2B8000%2B12680%2B3500%2B2000=33380
2020-12-13
你好 (2)公司管理部门:应付人员薪酬5万元,用银行存款支付差旅费、办公费3万元,计提设备折旧2万元,摊销无形资产成本1万元。 借:管理费用,贷:应付职工薪酬,银行存款,累计折旧,累计摊销 (3)用银行存款支付设备修理费:管理部门3万元、车间2万元 借:管理费用,贷:银行存款 
2022-06-20
你好 (2)公司管理部门:应付人员薪酬5万元,用银行存款支付差旅费、办公费3万元,计提设备折旧2万元,摊销无形资产成本1万元。 借:管理费用,贷:应付职工薪酬,银行存款,累计折旧,累计摊销 (3)用银行存款支付设备修理费:管理部门3万元、车间2万元 借:管理费用,贷:银行存款 
2022-06-20
稍等一会儿。稍等一会儿,写完分录发给您。
2022-12-28
1)借:财务费用 20000 在建工程 30000 贷:银行存款 50000 2)借:管理费用——福利费 5800 ——业务招待费 6000 无形资产 200000 营业外支出 80000 贷:银行存款 5800+6000+200000+80000=291800 3)借:生产成本——人工工资 60000 制造费用——人工工资 20000 管理费用——人工工资 10000 ——福利费 100000*14%=14000 在建工程——人工工资 10000 贷:应付职工薪酬——工资 100000 ——福利费 14000 4)借:管理费用 5000 贷:累计摊销 5000 借:管理费用——修理费 9000 贷:银行存款 9000
2020-01-02
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