你好,是的,技术转让是6%.

请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
技术转让开具发票的时候开票名称大类是什么?
大类就是无形资产。
老师我想问下技术转让也包括图纸,设计方案,具体指导什么的,这类开票的话,大类也是无形资产?
图纸这些应该只能算作是设计费,是现代服务。
假如说我作为中间人,介绍我的上下游客户发生了技术转让服务,我作为中间人能跟上下游分别签个技术转让合同,开具技术转让费发票?
不建议这么做,中间人收取的是佣金,是服务费性质。
这么做会有什么风险,老师?
不符合实际业务啊,而且还多承担了税费。
如果是这种形式的话,我们签什么合同合适?
就是签定一个居间合同就行。
不太明白,老师,居间合同我怎么开票?我给下游客户开的是技术转让服务的发票,而且还是专票,这样我就没有进项了。我们能不能说是外包出去的合同呢?
你如果都已经开票了,那就按照你最开始的算了,当作你买进来,再卖出去。
要多缴纳一道印花税。
这样在税务局那可以解释的过去吧?
税务局那边没有问题的。
那我要求上游客户给我们开技术转让费的发票,是可以的对吧?
嗯,是的,这样子就是买进卖出了。
嗯嗯,好的,谢谢老师
不客气,满意请五星好评哈。