借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税
我们是租赁公司,客户对公打入预存款25000,本日租赁费1500,我们小规模但老板要求收6个点税,开票总额1590。那我内账收到预存款时 借银行存款 贷预收账款,开票时确认收入咋做凭证
老师,我想问下,我们公司是殡葬行业,会收客户20年管理费,然后领导说收的管理费给客户开收据,那我怎么做账?
老师,我们收客户20年管理费600元,走的公户,然后给客户开的收据,我做账可以做借:银行存款,贷:预收账款吗?
老师,我们公司收客户管理费,20年1200元,给客户开的收据,我收款的时候是做的借:银行存款1200,贷:预收账款-管理费1200;我是小规模,按季度做无票收入怎么做分录?
你好,我想问一下,对内的,客户给我们1500元,这1500元里有我们需要负担给司机的运费300元。我做分录的话,借;银行存款1500,贷应收账款1200,贷营业外收入300吗?怎么做分录好?谢谢了
从菜市场买菜100元,如何报销?写收据500以下可以报销吗?什么格式,每月有次数限制吗?
个体工商户营业执照注销也要等20天公示吗?
企业银行存款利息收入,可以用发生的成本相抵么?还是利息收入要申报税金?
“请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接收到企业所得税退税款的会计分录方法。 具体方法如下3: 如果退的是当年的,借:银行存款,贷:所得税费用。2. 如果退的是以前年度的,收到退税款时,借:银行存款,贷:应交税费-应交所得税。结转时,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整。同时,借:以前年度损益调整,贷:利润分配-未分配利润。”我们是小企业会计制度,没有以前年度损益调整,那么就是:1.借:银行存款 贷:应交税费-应交所得税 2.结转:借:应交税金-应交所得税,贷:利润分配-未分配利润 是不是啊
老师,纳税检查应补交税额填在哪栏
老师,采购无进项,一样交增值税吗?
你好老师,我想问一下,个体户一般纳税人,7月28日办的营业执照,8月份改得一般纳税人,之前是小规模,9月份出来一个工资薪金申报,由于是夫妻俩没有雇员,我报得法人老公工资是0.在9月份又改了营业执照,之后10月份就没有工资薪金申报了,这样是不是不用再报工资薪金了
上个季度报了未开票收入,7月份又开票了,这个账务上要怎么处理啊
老师,法人提前打入投资款,需要交税吗?
老师。小规模报税,财务报表填写的,是填写的季报的财务报表,还是3个月的,每个一个一个填写
老师我做收入的时候不用开票吧?可以做无票收入吧?
是的,可以做无票收入的