你好 是的都需要做账的
进项发票已经认证抵扣了,销货方次月冲红,购买方做会计分录和报税怎么做
上个月专票,这个月要冲红。购买方没有认证也没做账,请问这冲红发票2张发票(正数和负数)是给购买方,还是寄回作废发票还给销售方的?
进项发票已经认证抵扣了,但是次月红冲了,那购买方是正数发票和负数发票都要做账吗?
老师 购买方已经认证 现在要红冲 他开了信息表 我开了负数发票 负数发票要给他吗
5月份专票已抵扣,但6月份销方要求冲红,并开了负数和正确的专票,那购买方在电子税务局系统里怎么处理抵扣认证呢
进货和销售的是库存商品,本月只有一个收入就是应收2000,收入1800,销项税200,有成本吗,成本分录本月结转分录是什么
进销存系统先销售后进货可以吗
这个月只有一比应收200,主营收入是1800,销项税200,这个月末结转分录是什么
新公司,先做进货票,还是销售票
这个月只有一比销售收入,月末结转分录什么
马上要做第三季度的账了,正规做账我需要做哪些内容呢。
老师您好,我想咨询下有家寺庙的账,有几笔费用报销单后面没有附发票,但是款项已经通过银行存款支付了,这个能直接列入费用支出吗,怎样做账后期好查找需要补的发票呢
委托报关协议是不是一定要用卡登陆才可以????????
小规模怎么做成本啊。,
老师,发给员工的离职补偿金,是否达到交个税,比如佛山2024年年平均工资是78612元,那么就是78612元*3=23万多元,也就是说不超过230,000就不需要交个税,是这样算吧
那进项税额转出的分录怎么写?
你好 借费用或者成本贷进项税转出
也就是说我要做一笔负数凭证红冲上个月购进的分录,然后再做一笔借:成本贷进项转出?
你好 开了红字信息表后 你就做这个转出分录处理的。 然后收到红字发票 做借费用或者成本负数贷 银行存款负数或者应付账款负数