你好 应收和预收的借方填写在应收项目 其他应收款,其他应付款正常填写就可以
应收,应付,其他应收款,其他应付款如何重分类调整?
应收,应付,其他应收款,其他应付款如何看科目余额调整,重分类?详细回答
正确的分录是,借 应付职工薪酬100。 贷 其他应付款100,借 其他应付款40贷 其他应收款40,然后写错的分录,借 应付职工应酬100。贷其他应付款60。其他应收款40。分录写错了导致其他应付款40挂帐,如何调整其他应付款帐平帐?
其他应收款,其他应付款怎样重分类?
老师,请问其他应收款如果出现负数重分类调整到其他应付款应该怎么调啊
没有预收,不是看科目余额调整吗?你回答的太简单了
你好 应收和预收的借方明细填写在应收项目 预收贷方和应收贷方明细填写在预收 项目里 没有预收 你现在有啥