咨询
Q

请问老师以前暂估成本的分录是,借:主营业务成本贷:应付账款-暂估,现在我要冲销,分录应该怎么做

2020-12-18 09:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-18 09:42

同学你好! 借:主营业务成本(借方红字) 贷:应付账款-暂估(借方红字) 按发票做: 借:主营业务成本 应交税费应交增值税(进项税额) 贷应付账款

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好! 借:主营业务成本(借方红字) 贷:应付账款-暂估(借方红字) 按发票做: 借:主营业务成本 应交税费应交增值税(进项税额) 贷应付账款
2020-12-18
您好,借应收贷主营业务收入,应交增值税,您说不暂估指的冲掉吧?借主营业务成本,负数贷应付账款,负数
2021-07-14
收到钱核销暂估 借,应付暂估 贷,银行存款
2021-04-18
同学,你好 借主营业务成本   负数 贷:应付账款-暂估款   负数 借主营业务成本  贷:应付账款
2023-11-06
你好,如果以后还有发票的,收到多少发票冲红暂估分录多少,然后按照发票重新做分录
2020-11-06
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×