您好 正规的应该按照实际销售的开具发票 应该冲红后再开具 实际工作中 如果发票接收方不介意 不红冲问题也不大
老师你好,我们单位是卖砖的单位,规格200×300的 单价200 规格200×400的单价300 我开票按 200×300规格的开出去了 12000元 后期发货他们又改单了 同样的砖规格不一样,单价和数量也不一样了,但是总额也是12000 我的发票可以不红冲吗?全部算虚开发票 砖是同一种砖就是规格不一样
老师您好,我想问下我们公司采购一批瓷砖,每块瓷砖的成本是200元,然后还有人工成本,因为对方公司只能开材料发票,可以把人工成本叠加到材料款里一起开票吗?叠加进去的话每块单价到400元了,这样可不可以?
老是,我开发票之前汇总数据在填上发票模板,我是以单价同样的汇总,但是,有一个以单价汇总,名称不一样,我只复制了一个名称过去,单价,总数量,总金额不变,开给他外账出仓单和发票一样,就是仓库送货单不一样,我不想红冲,这种情况可以吗?在试用期,红冲发票,记大过的,害怕被辞退
老师,我们公司购买了一批螺母弹垫之类的紧固件,要求对方开专票,他们说因为品种规格比较多,于是就想按照单价分类开具发票,这样开可以吗?不会变成虚开发票吧?谢谢
老师好,我公司购买了一家小规模纳税人的产品,但是他们变更为一般纳税人后,把之前小规模的发票红冲了,重新开了一张13%的专票给我们,但是开票的产品规格没有,单位也与合同不一致,请问这张发票是否能使用
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
老师,对方不介意 !都是一种砖就是大小不一样,单价也不一样,这种情况很多 老是改发货单,就导致我单价数量对不上,但是总金额没有问题。这种税务一般不会罚款或者说我虚开什么吧?
最好是对上 不让您结转成本对不上 库存也不会准确的