同时给客户开具10万销售发票, 开的是预付卡吗,借银行,贷预收账款,这个对方消费做,借预收 贷主营业务收入 应交增值税
2008年4月,某审计组对甲上市公司2007年度财务收支情况进行了审计。有关销售与收款循环审计的情况和资料如下: 1.审计人员在对该公司内部控制进行调查时了解到: (1)销售部门主管审批赊销信用。 (2)销售部门负责收取货款。 (3)发货部门在发运产品的同时开具销售发票。 (4)负责应收账款记录的人员定期寄送客户对账单。 2.2007年2月,该公司销售给客户A一批产品,价值200万元,销货合同约定客户A如果20天内付款可给予2%的折扣,该公司确认的营业收入为196万元。 3.2007年3月,该公司收到客户B退回2006年购人的产品一批,价值20万元,审计人员决定对其账务处理的正确性进行审查。 4.2007年8月,该公司收回以前年度已转销的一笔坏账30万元,其账务处理为: 借:应收账款300000 贷:营业外收入300000 同时,借:银行存款300000 贷:应收账款300000 5.审计人员审查该公司销售费用明细账时,发现包含以下项目: (1)没收客户逾期未退回包装物的押金5万元。 (2)销售部门人员工资40万元。 (3)产品广告费100万元。 (4)客户购买价值50万元的产品后发展
农产品销售超市以给客户充值卡的形式预收货款100万并存入银行,之后将100万销售发票全部开具给客户,随后客户会陆续持卡来超市消费,请问如何进行账务处理
农产品销售超市以给客户充值卡的形式预收货款10万并存入银行,同时给客户开具10万销售发票,之后客户陆续来超市消费并刷充值卡,我们如何进行账务处理?
我公司是小规模纳税人,主营农产品销售,本月预收货款10万并存入银行,同时给客户开具1%税率的销售发票10万元,之后客户陆续来超市消费并刷充值卡,我们如何进行账务处理?
(一)环球机器制造股份有限公司(以下简称环球公司)12月份发生的业务如下,(1)3日,采用支票结算方式销售甲产品10件,价款10000元,增值税1300元。该客户因临时需要,直接到公司购买,交款后提货,环球公司未与该客户签订商品销售合同。(2)5日,根据商品销售合同,采用托收承付结算方式销售甲产品130件,价款130000元,增值税16900元,用银行存款代垫运杂费200元,已办妥托收手续。(3)10日,某客户因产品质量问题退回上月销售的甲产品20件,价款20000元,增值税2600元;乙产品10件,价款5000元,增值税650元。环球公司已办妥相关手续,收到退回的商品,并将转账支票交给客户,冲减主营业务收入25000元、应交增值税3250元。(4)12日,由于某客户发现所购甲产品1件外观存在问题,企业同意给予该客户10%的销售折让113元,已办妥相关手续,并将转账支票交给客户,冲减主营业务收入100元、应交增值税13元。要求:根据上述业务编制相关的会计分录。
老师您好!我注册公司核名通过了,但是我现在需要重新录入信息。我是把这个删除了再重新录入吗?
老师公司申报个税人数超过30人,会涉及残疾人保障金吗?
老师公司申报个税人数超过30人,会涉及残疾人保障金吗?
老师 请问小规模开具销售发票,做账需要贷应交税费-应交增值税嘛
小规模开票超500万,就会被强制转为一般纳税人吗?
老师小规模纳税人,季度销售货物5万,销售不动产100万,5万不交增值税,填申报表的时候为什么不填免税销售额,谢谢
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老师你好,老板卖了一车货, 客户钱转他微信了,我们要对公给销售方付款,老板收到购买方的钱可以转到公司账户里面再对公付款给销售方吗?这样要操作可以吗?
老师小规模纳税人,季度销售货物5万,销售不动产100万,5万不交增值税,填申报表的时候为什么不填免税销售额
老师,假如某库存商品帐面金额是50000,实际销售时销售金额是40000,这种情况怎么做分录呢。
我公司有三个股东,A入股200,B入股50,C入股150,现在股东A,B同意将全部股份卖给股东C,股东C以390银行存款进行收购,会计分录怎么做
不同问题麻烦重新提问,谢谢