同学你好 该调整以前年度损益
20年以前,会计预提的业务提成,当时做的分录是 借:主营成本 。。 贷:其他应付款。。。 我现在要不要给他冲掉?如果冲走以前年度损益,还是怎么操作
18年的预提,借:主营业务成本 贷:其他应付款-**,这个我在20年不能红冲吧。是不是应该调整以前年度损益啊?
您好!18年暂估成本借:主营业务成本、贷:应付账款(暂估)、19年票来了一些冲了一些成本、20年想调出来交所得税:1、借:主营业务成本(红字)贷:应付账款(暂估)红字、2、借:应付账款(暂估)贷⺀以前年度损益调整(主营业务成本)3、借:以前年度损益调整(主营业务成本)贷:利润分配一未分配利润丶不知对不?去掉第一个分录行不?
老师,我们收到税局通知写虚开发票,不得作为税前扣除的有效凭据,核增公司成本20万,调整以前年度成本。 2018年度的分录是 借:主营业务成本 贷:其他应付款 现在是做下面的分录吗?老师我借贷方向对吗? 借:其他应付款 20 贷:以前年度损益调整20 借:以前年度损益调整20 贷:未分配利润20
老师你好,我想问下去年有暂估,借主营业务成本,贷应付账款。今年红冲是不是应该借:应付账款,贷以前年度损益?
老师C没有理解?我用的4053.9-500-500=3053.9
老师、抖音直播代货,购买的福袋开票做为成本,要视同销售吗怎么做账
老师,贷款利息支出还用纳税调增吗,谢谢老师,还有纳税调整的都包含什么,非常感谢
我公司是酒类销售企业,经常开本地酒店住宿专用发票用以招待客户,请问我可以抵扣吗,
照护险是什么 他们招会计,做这方面的
老师好,公司4月份买入一辆二手车,如果之前已经提折旧提了3年,那我们公司提一年的折旧就好了吗?
你好,老师。请问报买卖合同印花税是按照销项和进项不含税金额来报吗?
#提问#个体工商户申报个税和增值税的应纳税额依据是一样得吗?我公司跟一个主播签订的协议,该主播作为个体工商户,需要我们登录电子税务局开票,也需要我们申报个税和增值税?比如5万一个月,那个税还是按照5万来算,增值税也是按照5万申报吗
请问老板要给一个临时工发工资2000元想走对公账,这个需要什么原始资料最好,就这一次。
老师车辆购置税怎么入账