您好,您先把前期的账理清楚,现金金额对不上,这直接关系资金风险。

实际工作中我遇到了一个实战的问题,我新入职一家小规模公司,2020年5月份申报19年汇算清缴时,只在调整表上收入调增了20万,只交纳了所得税,也没有交增值税等,实际去年的账上并没有做这笔无票收入,现在账上还挂着这20万预收账款呢,请问,1.这调整表上的无票收入的分录需要处理吗?2.这20万的收入怎么和账上挂的预收账款冲平呢?还有还发现成本还调减了22万,应付账款有家20万的挂账,实际已经付清款了,当初付款时直接做到主营业务成本了,没有收到发票,实际收到发票后又记入成本,第一次遇到这种情况,怎么处理这事
老师,我想问一下,前期账务上账表不符,上报的报表上库存现金实际上少了几十万,现在我刚接手,然后让我调整这个差异,实际情况很多我也不清楚,就想账平了后期正规化,调这个差异请问风险大吗,小规模。
老师紧急求救,我接手上一任会计的账发现他的很多会计科目。余额都不对,然后我就再一个一个调。我现在在调应交税费余额,9月份他报表应交增值税贷方余额为24953.54.税务局上实际应交增值税48126.69.相当于他少计提了23173.15销项税。然后我就从去年一个个找。上一个会计,他的销项和进项很多月份都是有差额的,都跟税务局对不上,我就一个一个在调。老师你给看一下图。我现在调好了,这个差额正好等于23,174块1毛5。但是后面我就不会了调了,怎么调都不对,直接补银行存款也不对,明明少交税直接补银行存款却增加,求教后面怎么做,要调应收和应付款吗?
老师,我想问一下,以前的账务处理啊是比较乱的,有很多的账他明明是平的,我查了一下可以对得上的但是它里面会相差很多,呃,还有其他的呢我压根就对不上,很多很多对不上的以后像这种情况下,我新建一个账套,怎样才能把它做到实际的呢?就是不相差的 您好,梳理,看问题在哪里,然后调整的呢。做出新的科目余额表,再建账。以前的根本查不了,梳理不了。一句话以前的不用了,怎么用新的账而且还能都对的上?
老师,请问我们有一个公司,经营上不是很正规,导致现在外账上现金挂账几十万,未分配利润小一百万,但是实际公司是亏空状态,然后现在老板找了一个税务筹划的老师,说要看账调账,之前这个账是代理记账公司在记,现在想要我接手然后他们再指导我调账,可能最近几年的都需要调,我想问下,他们让调账对我个人来说有没有什么风险
公司,一般纳人,建筑资质,别的公司无资质进行挂靠。我如何做到合规分包?如何做到剩余款项付挂靠方,必段票款一致@朴老师
老师,固定资产500万内可以一次性入成本是指账务上还是税务上的?
老师:您好!外贸企业出口货物的报关费取得专用发票可以抵扣进项税吗
老师您好,公司处置报废轿车,与拆解回收公司签订了报废车辆收购协议,合同签订日12月16日,已取得报废机动车回收证明,回收证明是12月19日,请问公司是否可以给回收拆解公司开发票,发票时需要的哪些资料
老师,软件服务费分录怎么做?
采购小麦,付款,报销材料里入库单要原件吗
老师,如果我们今年开了一笔170万的票,在明年1月份红冲的话,有什么税务风险吗?
老师,税务局让我们调24年的汇算清缴报表,有个成本发票需要调增,一直是亏损状态,这种情况,调报表,账不用调吧?我们是小规模,一直是亏损没有交过所得税
您好,天然气公司,上游按千克开票,下游按立方开票,请问可以吗,怎么账务处理
老师好!公司无票的费用报销,我怎样在公户上,作记号区分?付款时,备注栏上怎么备注合适?
我不知道这个钱具体用到哪里了,有一部分是发的工资,其余的老板也不说,只让想办法摆平不交税,可以确定的是这些现金是前期公账上提的现。
您好,那您依据业务情况编制会计分录结平。
能全部做成劳务发放吗,或者找一些票
您好,可以用费用票。
差五十多万都做费用??会不会太夸张了,公司每月都是零申报,也没有所得税
您好,有费用票就没关系。