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老师您好 可以帮我看下这个问题吗

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2020-12-25 11:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-25 11:30

嗯嗯,在的呢,是去办理社保增员的嘛

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嗯嗯,在的呢,是去办理社保增员的嘛
2020-12-25
同学你好,你的利润表是0,那么资产负债表的未分配利润也是0. 这100块可以写到负债里面(其他应付款)比较好解释。比如就是老板放了100块在公司,公司作为其他应付款处理。
2020-08-21
你好需要计算做好了发给你
2021-06-03
没有看到具体的问题,若会,会帮的
2023-02-10
同学你好: 2018年1月1日 借:长投 10000 贷:银行存款 10000 借:管理费用 20 贷:银行存款 20 合并抵销: 借:所有者权益 23000 商誉 800 贷:长投10000 少数股东权益 23000*0.6=13800
2021-05-26
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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