销售出库单生成凭证冲减预收 借:预收账款 600
老师,你好,我们开的发票预售卡6000元,10*600,凭证怎么记,是借银行账款贷预收账款 然后对方用卡来换货了,比如换了一份 我们也做销售出库了,是不是 我们是销售出库单生成凭证 借应收账款 600 贷应交税金 5.94 贷主营业务收入594.06 这样对吗?
老师,你好,我们是销售海鲜公司,比如预售卡卖了1000元,打了9折,实收900元,我的凭证是借银行存款900元,贷预收账款900元, 又卖了一张打8折,借银行存款800元,贷预收账款800元。然后客户去商城里面兑换,商城的金额是2000元,商城区分不了是哪个客户打9折,哪个客户打8折,商城出去货我们做销售出库单按什么金额出,凭证怎么做?
你好老师,我们是商混站成品销售,我们用的速达3000软件,之前客户假如购买了3210的成品。我销售开单入账形成的分录是,借,主营业务收入,贷,应收账款,,完了销售收款哪里。客户少给了10元,形成的凭证是,借,库存现金3200,管理费用10,贷,应收账款3200,预收账款10,对吗这个,软件自动生成了销售折让,
老师,就是我们是销售酒公司,酒我们得了,钱也付了,就是一直没得发票,后期补票,但是如果我入预付账款,贷银行存款,就没库存商品,我可以根据销售单入库,借库存商品,贷,银行存款,销售后,借银行存款,贷,主营业务收入,应交税费应交增值税销项税额,再借主营业务成本,贷库存商品,就相当于用销售单入库,后期补发票开了后放在对应月份付出款凭证后面行吗
老师您好,我想问一下,就是我们公司购进库存商品以后,嗯转手就卖给对方了,然后对给对方开了发票,然后我们销售的这个分录怎么做,然后那个款项也打给我们了,我们是不是做借银行存款贷主营业务收入贷款的应交税费,应交增值税,借应交税费应交增值税贷营业外收入,政府补助,同时做借主营业务成本贷库存商品
请看下图固定资产折旧折完了吗,资产负债表期末余额包括年初余额吗
老师好,公司从事的不是酒行业,开回来酒的发票可以抵扣吗?做为招待费还是福利费比较好呢?我们现在有几个公司,这个票都可以往这几个公司开,怎么样规划能尽量少交点税呢?
老师,公司涉及到变更迁税所,如果迁了税所后,后期要改之前税所的申报表还可以改吗
老师报个税的截止时间是到这个月最后一天还是什么时间啊?
老师你好,请教一下,比如老板名下有一个贸易公司和一个加工厂,现在业务是贸易公司接单,委托工厂加工,但是原料发票是直接由工厂代买票开给工厂,然后出成品给外贸公司,对于工厂来说这是算加工还是算自己生产
请问老师,厂家投放了一台仪器到我们公司,要求我们每月从他家采购产品达到一定数量,仪器就免费,请问这台仪器应该怎么做账呢
单位职工给其他职工岗位培训费用怎么入帐
老师我自己的房子对外出租 租赁费10万 我去税务局代开发票 不知道都要交什么税呢
老师,汇算清缴中资产这就表需要录入的数据是哪个时间节点
报表上其他应收款负数,应付账款负数,允许的吗
我也可以把开发票的凭证做成 借银行存款贷应收账款吧
是,也可以把开发票的凭证做成 借银行存款贷应收账款
我开的预售款是0税率,等销售出库的时候申报税,我不用再开发票了吧,借应收账款600 贷应交税金5.94 贷主营业务收入594.06 这张凭证的附件是不是只要放销售出库单
不用再开发票了。只要放销售出库单
我报税的时候申报就可以了是吗
报税的时候申报就可以了。
我发票开好了,预售卡,但是对方钱还没给我,我怎么做账呢?
没有收到钱,不需要做账
好的,谢谢。因为这是0税率的是吗
这是0税率的,预充值卡。
老师,我们下个月就是一般纳税人,那下个月来兑换的是不是就要按9个点申报咯
下个月来兑换的,就要按一般纳税人来申报