同学你好 你们建账之前有营业吗
老师你好,我要建立帐套,接账前的银行存款是2百万。实际对账单银行存款余额是10万。具体查不出什么原因对不上。那我接这个账能不能在银行存款下设置一个二级明细:银行存款结账数把他之前系统里的银行存款金额写上,然后我在设置一个二级明细科目:银行存款1.从我做账时我就把银行的进和支都用银行存款一来体现这样能分开就能每个月和银行对账单对上了,这样可以吗老师
是这样的啊,就是我,我还有个问题想问一下,我们现在就是我那个银行开户吗?然后银行那边要求就是要转要先,要先转3万块钱进去公账里面,然后这个3万块钱的公账的话,这个钱有没有规定是要法人转还是说要其他人也可以转,然后这个分录应该怎么做呢?就是转账进去之后的,然后他过几天又要转出来,那种账,就是那笔钱。
老师,咨询一下,就是我们财务做账用的是管家婆软件,然后这两天才可以做账,开账时间是五月,但是开账之前设置了银行账户里有几百万,现在要开始补之前几个月的账,然后银行账户里面的钱是实收资本来的,这个分录录进去的话,最后会导致银行账户里的钱翻倍,但是其实并没有这么多,这个分录该怎么办?开账之前设置的银行存款现在不能修改
老师你好,我是新接手一家公司的账。这个公司只交房产税和土地使用税。上个会计刚开始做账就按银行收到3万元作为实收资本。然后每月税款从这3万元里扣。但是实际没有进账3万元,只是法人看账户钱不够了,往里转几百元钱。导致账上金额与银行金额对不上。这种情况怎么办呢?
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
没有营业
那你为什么银行里有钱?是实收资本就直接做进去