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Q

老师,我们公司定了一批货,付了30000的货款,对方开发票过来少给我开了几毛钱,这种账务怎么处理呐?

2020-12-26 10:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-26 10:23

你好 按发票入账就可以差额还是挂往来  

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快账用户7943 追问 2020-12-26 10:25

那之后这种差额怎么处理呐

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齐红老师 解答 2020-12-26 10:42

以后再有业务就继续开发票,没有业务您可以用现金充平 以后再有业务就继续开发票,没有业务您可以用现金充

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你好 按发票入账就可以差额还是挂往来  
2020-12-26
您好: 差额计:借:主营业务收入 贷:应收账款
2021-12-23
您好: 差额计:借:主营业务收入 贷:应收账款
2021-12-23
你好,借应付账款贷营业外收入
2024-12-19
你好,这种情况的话,你付款的时候可以先借预付账款贷银行,银行存款咱先暂估入库,借库存商品贷应付账款暂估。 发货了以后,你可以先暂时确定无票收入的,借银行,嗯,贷主营业务收入,贷应交税费,然后借主营业务成本贷库存商品。
2022-09-02
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