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老师,一份技术服务合同中,约定了两部分费用: 技术服务费(分三个阶段支付) 和 每年支付的年度服务使用费,技术服务 合同中列明了 含税总金额,不含税金额 和 税额。 但是 年度服务使用费 又分两种情况,第一种情况:每年支付的年度服务使用费 虽然写清楚了 年度服务使用费 含税金额100万,但是并没有约定 服务年限 或者 一共服务多少年,这种情况 怎么计算 这部分年度服务使用费的 印花税呢?第二种情况,公司可以一次性支付500万(含6%增值税)服务费,供应商就会一直提供服务。比较模糊 不知道怎么交印花税了,想问问清楚?

2020-12-26 12:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-26 12:16

你好,很高兴为你解答 没有约定使用年限不影响印花税缴纳,印花税是在合同签订的时候起一次性缴纳 第二种问题也是这样的 都不用考虑使用年限的问题

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快账用户7308 追问 2020-12-26 12:33

那这份合同 印花税税基 应该怎么计算呢?

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齐红老师 解答 2020-12-26 12:53

已经价稅分离了,按照不含税金额计算就可以了。

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快账用户7308 追问 2020-12-26 13:06

老师,这种写一个 含税金额 加一个括号 括号里写清楚 含6%增值税,就已经表达清楚了 价税分离 的意思了是吧? 缴纳印花税 就可以按照 不含税的金额 来缴纳? 不用写具体写明 不含税金额 和 税额 的具体数字?

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齐红老师 解答 2020-12-26 16:02

可以这么理解,这个文件只说的是价稅奋力的金额,没有顺必须分开咧示

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职称:注册会计师,税务师

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