同学,你好,他缴社保的分录有问题 借管理费用-单位社保 其他应收款-个人社保 贷银行存款。 应该是这样的,按你上面说,的确要做一个冲减的分录。就是你最后的分录。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    请教老师:每月缴纳医社保原公司会计按实际缴纳费用借:管理费用-社保 借管理费用-医保 贷:银行存款;发工资的时候:借:应付工资 贷:银行存款 贷:其他应收款-个人社医保,累计几个月下来,现在其他应收款-个人社医保贷方金额10233,我是不是要结转借:其他应收款。贷:管理费用-社保。贷管理费用-医保
老师您好,我们单位当月发工资,缴纳社保,会计分录您看对?发工资时,借 管理费用-工资 贷其他应付款-个人代扣社保 贷银行存款 缴纳社保时,借管理费用-社会保险,借其他应付款-社保费用 贷银行存款
老师 我就只体现补缴社保的分录 计提 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保个人 借:应付职工薪酬-社保个人 贷:其他应付款-养老 其他应付款-医疗 其他应付款-失业 缴纳社保 借:管理费用-社保单位 其他应付款-养老 其他应付款-医疗 其他应付款-失业 贷:银行存款 老师 您看我的分录有错误吗
企业将个人承担部分的社会保险费、公积金计入管理费用,会计分录为: 借:管理费用\\社会保险费 贷:其他应付款\\社会保险费 缴纳的时候: 借:其他应付款\\社会保险费 贷:银行存款 个人承担部分不能计入企业的成本费用 该分录如何修改?大额医保未计提直接在缴纳时借:管理费用\\社会保险费\\大额医保 其他应付款\\大额医保 贷:银行存款 是正确的吗?
计提和缴纳社保分录 计提社保医保 借 管理费用-社保费 贷 应付职工薪酬-社保费 缴纳社保医保时 借 应付职工薪酬-社保费 其他应收款—社保费 贷 银行存款 是这样会计分录不
                入账进项票为待认证进项税额,现在想抵扣可以认证吗?怎么做分录
老师,国税下载发票只能一页一页下载吗,这样下载要下载到猴年马月去
老师,我把10月的税款交完了,结果收到供应商的一张红票,我应该怎么处理?交11月税款的时候做进项税额转出?
请问 一般纳税人 在22年的增值税结转时 还有进项税500 一直未使用 25年还能继续抵扣销项吗
老师,这个没有也要每个月都申报吗?
老师,请问我们是零售卖车的,客服有拿旧的电机抵新车款3000,那我们开发票这部分怎么开?
请问,在电子税务局里能查到报关单吗?
建筑公司,光交社保不发工资?交不交个税?为什么?
老师,公司员工自己交的灵活就业可以算公司费用吗
老师,请问分公司的企业所得税总公司承担了一半(税务申报表上),实际做账的时候这一半所得税是要归属分公司还是总公司呢?
是的,老师那我这样全年一次冲减没有什么问题吧!
同学,你好,这个没有问题的。
谢谢老师
同学,你好,不客气的。