可以的 这种情况你应该让他退回去重新开发票,按照8900来看,这种对方是在逃避税收。

#提问#郭老师,那么我能不能把对方给我说的聊天记录作为依据写入库单价8900呢?
老师你好,我的工作是每天把车间生产产品入库,再从保管员那根据出库单记录出库,但是账面上的库存数总是不对,经常是账面是负数,但是保管员还是有货发出去!也不知道从什么时候开始不对,想请问要怎么记录这每天账,用什么方法???求解答
#提问#老师每个月经常有个人帮忙送货的,给付运费时,对方没有发票也不去代开,我们会计入账需要让对方开个什么单据才能入账呢?且是出纳代付的,公司再打款给出纳,公司直接把运费打给出纳时需要提供什么单据?请老师帮忙解答一下
老师,请问我们贷款买了一辆设备,但是因为我们没有付全款所以对方只给了我们抵扣联,说是全部还清后下能给我们记账联,那请问我们应该以什么来作为记账凭证呢?这种有什么政策依据嘛?
请问老师,审计这边说我们跨年暂估的成本费用一定要提供依据,这依据该怎么做合适?本来就是钱没付,人家不给开发票,年后钱付了,发票也到了。这个费用不是按百分比算的,是按未收到发票的金额计提的,而且对方开的就是技术服务费。单独写技术服务费,审计认为这不能作为依据。您这边有什么建议?谢谢
老师,利润分配方案怎么做
公司要注销,固定资产已经折旧完成,但是没有报废还在用,比如打印机电脑等,这些可以给我另一个公司使用么,这样的会计怎么处理
数电发票备注的购买方开户银行信息错了,需要重新开具吗
子公司合并到母公司,需要办理什么注销手续吗?
8/9月份收到了几个出口单的退税,税务局通知因货主不一致(出口报关单生产销售单位写的是供应商名字,境内发货人是我们公司),要求我们做调整申报,请问怎样调整申报?
我们公司很多人都没有交社保,这一部分人的工资可以做费用吗
请问:外贸公司,申报增值税的自营出口收入1000万,税务系统数据900万,比对有差异会是什么原因导致。报关单结算方式是C&G或者CIF,会计按报关单总价计收入
老师,公司要设备用金,用公司的基本户转到我的卡里,董事长保存密码,这样可以吗?
老师 请问下这个怎么做分录
老师,工地上,有几种情况,一种是设有一定规格的饭堂招聘几名人员做饭,一种是直接在租房或者工地上请了1-2人员临时做饭,还有一种是班组带来的人员做饭,我们的管理人员过去吃饭的话按次收我们的钱。这几种情况,他们需要什么凭据过来跟我们结算呢?
我给对方说了,对方说我们老板知道呢,我说你这4流不一致啊,你给我说的8900而发票又是7079出库单也不给我配,对方说,发票只是进项,至于出库单,他们家的就那样
沟通了好几次,对方说爱要不要
是不是对方也有问题,我们也有问题
我们不应该收,
主要是对方应该是为了逃税,少给你开发票。
你们正常做帐,汇算清缴,调增就行。
我们不可能退回去重开,老板说我们欠200万货款还没给呢,况且一直合作这么多年,他家的还便宜些,对方说你们爱要不要,
没有发票,你正常做账,影响你们抵扣所得税的。
那我按8900做账的话,没有对方的出库单,只有进项发票7079我怎么样才能正规没风险按8900入库
如果按7079入库的话,那么我的成本出库数量*7079算下来企业所得税就高了
你的入库单 还有以后你支付的银行回单
我的入库单我按8900可是对方发票是7079
这样会不会是进项7079我为啥按8900夸大了
你好 你的银行回单是证明 还有加油看合同的
银行回单只写的我们付的款200万也没写单价
是不是我付款备注应该写下8900一顿200万货款
你好,你总价除以数量,不就是单价吗?
可是对方的进项发票单价7079总价200万,数量也随着大了,我按单价8900总价200万,数量也就少了
那就是对方开发票的数量和你实际购入的数量也不一样。
对方的发票数量和单价不一样,总价200万和我们给他们付的总价货款200万一样,而我们实际收到的货,对方没给出库单,说是年底不生产了,实际没收到货,说等发货的时候给我们发够200万的货就行了,现在实际没见到货物
你们买来是销售出去的吗?如果销售出去的话,你这么按发票上的来做,你的数量会虚增。
不销售,我们加工了,加工好成品才销售的
那你加工的时候全部都能领用出来嘛。
没有领,实际就没那么多数量
我就按8900入库,是对方给我说的8900聊天记录做附件,要有问题,对方也有问题,对方不给我提供出库单,我也没办法,谁让他们出库和发票不写一致,查到的话两家都查
你好,可以这么做的。