你好,要摊销可以按5年摊销的,计入营业外支出科目
请问老师,我的在建工程尾款转入长期待摊费用中,尾款支出,这部分尾款怎么摊销,按照剩余年限吗??
公司请人建设网站,1月份支付了7万且收到票,当时不知道有尾款就做了会计分录,借长期待摊费用7万,待银存7万。分三年摊销,2月份开始每个月摊销时做 借销售费用-业务宣传费 ,贷长期待摊费用。5月份又支付了尾款3万且收到票,请问从5月份开始具体会计分录应该怎么调整?这个尾款的3万是从5月份开始摊销吗?分录越详细越好谢谢!
老师,想问一下,我们是幼儿园,政府会计制度 一、我们的大门口加装一个雨棚,这个雨棚合同造价是9万多,分两次转账,第一次转60%是记到在建工程吗?第二次完工后付尾款是把尾款记入在建工程,然后再把在建工程转到长期待摊费用吗
老师你好,请问工程款未结清,发票目前只取得了以付款部分的发票,这种情况下(留有5%的质保金两年后支付),在建工程可以转入长期待摊费用然后进行摊销吗?还是需要两年后支付完剩余的质保金后在转入长期待摊费用摊销?
老师,我们前厅展厅装修基本完工,还有点小问题对方没解决,尾款没付,发票也没开,账上挂的在建工程是转为长期待摊费用?然后开始摊销?
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师,有加过企业开办一网通办吗?填2个字都不对
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账
老师您好,个体户买社保,老板自己扣社保,需要让老板把社保明细发来嘛
我可以单独放到长期待摊费用,然后按照原工程的剩余摊销月数20个月,用尾款4万/20个月,进项摊销吗?
你好,原工程的剩余摊销月数20个月这个具体是指什么
在建工程早已转入长期待摊费用,就差尾款4万没有转入,5年也就是60个月摊销的,今年还剩20个月的摊销年限。尾款今年支付,所以尾款金额按照20个月摊销。
你好,按规定要调整以前的摊销,借以前年度损益调整,贷长期待摊费用
我这种处理方式不可以吗?这样也不用进行调整
你好,实务中有直接就计算到以后月份,数额不大是可以的,