您好 您单位实际发工资的 也要如实给他们申报工资
请问老师: ①我们公司走公户发工资的员工必须给交社保吗?现在是有的人交了有的人没交,没给交社保的人可以走公户发工资入账吗? ②公户发工资金额必须跟社保和个税申报的金额一致吗?现在是社保和个税申报的工资金额低,实际工资金额高。 ③我们是分公司,总公司在南京,有的员工社保是在总公司交的,工资在我们这发,请问这样也可以正常走公户发工资吗?
我们公司员工是家是成都的,在成都公司交的社保,我们 这边发工资,现在交社保的公司要给他造份工资表,我们这边实际发工资的怎么办,也要如实给他们申报工资吗
老师跟你说个情况看看怎么处理。我公司聘请了一位员工,之前他被聘请在湖北一个公司,湖北公司给他做工资表、交社保、报个税。 现在在我们公司上班了(新疆公司),我们给他做工资表、发工资、交社保、报个税。湖北公司那边实际上不发资了只是做工资表、交社保、报个税,我们给他发的工资是1万,湖北公司给他做个4千左右工资表行不行?这个两个公司都是我们自己的
请问老师,公司有个员工,原来是我们公司给他发工资交社保,现在变成我们公司只给他交社保,工资改由另一个公司来发,这样可以么?
请教一下我们公司是山东的,有几位员工是成都来的,他们几个在成都一个公司交的社保,他们想在成都领退休金不想把社保关系弄到山东来,我们这边发工资,这样的情况怎么处理
老师,公司外账代账做的,开业好多年了现在要开始做内账,固定资产、待摊费用建账的期初数该如何确定?
老师、给供应商支付货款是承兑支付的、没支付之前是借记库存商品,应交税费进项,贷记应付票据;可是承兑不够、需要去别的公司买、购买和支付只写了一张凭证,借记应收票据、贷记银行存款、收到购买公司的承兑之后、需要付给供应商、那付给供应商的时候、凭证怎么写呀?
老师,您好,我公司承担了认证咨询老师的住宿费,这个住宿费开的增值税专用发票的进项税额可以抵扣吗?
应交税费-应交增值税-进项税额转出 数字应该放借方还是贷方
月末计提本月员工的工资 是应付工资嘛就是包括员工个人需要承担的五险一金费用和个人所得税费用嘛?以及月末计提完工资后需要计提个人所得税费用 五险一金费用嘛?会计分录分别都是什么以及应该在什么时间计提和发放各种费用之类的
老师,我们公司一部分车间租赁给另外一家公司使用了,我们是4s店,请问给对方开发票的话怎么开
老师 我们销售二手车,收到二手车销售统一发票 应该是二手车市场开具的。在哪里看原票原件
老师,非本公司员工机票能否报销?
老师好,老师想向您请教,过节我们公司买的购物卡给别人送礼,但是现在开发票不让开预付卡了,发票上开了米面油,请问老师我应该去什么科目比较好呢
老师您好!采购月饼送客户: 借:库存商品(不含税成本)。 借:应交税费——应交增值税(进项税额)。 贷:银行存款。 赠送客户: 借:管理费用/销售费用——业务招待费(含税公允价值)。 贷:库存商品(不含税成本)。 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)。 视同销售,纳税申报时,因有销项税额,填在未开票收入栏,会计账务视同销售未确认收入,导致会计账务与申报表收入不符,怎么调整呢?
老师你好!我们两边公司都给他们申报工资可以吗?
两边公司都给他们申报工资可以的
这种多处取得的收入全部算工资薪金收入吗?
这种多处取得的收入全部算工资薪金收入 是的