是普通发票话3%填写1行和3行,5%填写4行,对应应纳税额会自动生成
老师,我是小规模纳税人,上个季度开了一张税率3%的专票,这个季度冲红重开是税率5的专票,申报的时候怎么填这个负数金额
小规模纳税人这个季度有一张红字的3%的发票和20多万5%的正数发票,冲减之后是要交税的,具体申报表怎么填写呢
小规模纳税人,上个季度有笔业务,需要开3%的专用发票,税也交过了,最后业务没成,发票退回,没有认证。这个季度红冲了发票,红冲为负数,本季度没有再发生业务,这个季度增值税报表怎么填写?利润表又怎么填?
老师请问一下,小规模2023年一季度有红冲2022年的免税发票,在填写申报表时,未达起征点,只开具了增值税普票,第9栏免税销售额填写正数发票减去红冲后的余额,还是填写本季正数发票的金额?
老师 本季度小规模纳税人有开具红字发票 是2023年免税的票 纳税申报表改怎样填写呢