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请问老师,我们公司有一笔专业技术服务检测费要怎么做账?是不是直接做管理费用,我们是小规模纳税人(有开专票来)

2021-01-05 09:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-05 09:03

是的,这个是用于哪里,不是主营直接相关可以挂管理费用 

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快账用户7741 追问 2021-01-05 09:05

就是说对方单位给我们公司出示相关证书的费用

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齐红老师 解答 2021-01-05 09:16

可以这个是可以挂管理费用

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快账用户7741 追问 2021-01-05 09:18

请问老师,另外还有一笔认证费,功能也是由对方给出示相关证件,上个月只付了一半,票还没有开,要怎么做账?

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齐红老师 解答 2021-01-05 09:38

这个也是这个由对方给出示相关证件 这个已经用过吧,这个做借管理费用 贷其他应付款暂估款,这个对应付款借其他应付款 供应商,贷银行,

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快账用户7741 追问 2021-01-05 09:44

借:管理费用 贷:其它应付款暂估款 借:其它应付款(供应商)贷:银行存款 (是这样吗?)如果收到证书后,把另外一半款付清,票也收到了,要怎么做账?谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-01-05 09:52

 借:管理费用 负数 贷:其它应付款暂估款 负数,按发票做借管理费用 贷其他应付款,供应商,付款继续做借:其它应付款(供应商)贷:银行存款 

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