你好, 建议反结账修改。
发现以上月:当时做借其他应收-1 贷现金,其实其他应收款是2.这月发现做错了。怎么写摘要 还是直接冲销 然后 做个正确的?做在一张凭证上可以吗a
上月冲销的凭证做做错了,这月怎么改正,其他都是用红字冲销的,管理费用福利费直接写贷方了,这月怎么改正
上月做账科目费用记错了,可以本月直接调整到正确的冲销错的,比如上月计入管理费用这月调整到主营业务成本,直接借,主营业务成本,借管理费用负数调整吗?而不是先冲销错误凭证再做一笔正确的
求问,9月份多计提一笔费用,已结账。10月份冲销是直接重录一张一样的凭证,把数字改成负数,还是找到上月凭证做红字冲销呀,这样做红字冲销会对九月份的账数据有影响吗?
老师,发现以前凭证做错了,本月更正,不做红字直接做调整的凭证可以吗?比如说以前销售费用多记了50,本月做销售费用红字50,就是直接做调的凭证这样可以吗?
个人代开劳务发票500以下不用缴纳增值税和附加税,那选择税率那栏是选择免税还是1%
老师您好,我们公司把设备收益权转让给个人,个人给我们公户转款,然后设备产生收益由我们公司固定按月给返回客户,收益亏损盈利都公司承担,账务处理怎么做呢?
问一下老师们, 其他应收款和其他应付款两者有什么不同? 我理解能力差,请老师举例讲明白一点!先谢谢了
主播给我们代开发票,在我们公司做直播,可以开现代服务直播服务费或者文化服务直播服务费吗
自己账号之间转款,一个转出了,但另外一个下月才到账,分录是?
有要加工和可以直销的商品,那发生的厂房水电、租金、工资等,要怎样处理
老师你好,请问这个月的材料利用率,出现上月的清批,领用数是打的超定额,成品入库是上月的没请批的,这样怎么处理
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过过票。 按照什么征收税阿,是缴纳企业所得税吗?如何计算税额阿。
三科精讲课都听完了 记不住不会做题怎么办 有没有什么方法……
有没有财管所有的公式ppt呢 可以发一份吗?
不想去反结账了,不然还要去改报表,不反结账,分录怎么做
先做一张会计科目相同的记账凭证,填写反方向金额冲减 然后做正确的记账凭证就可以了
是这样吗,
是的,然后再做正确的分录就可以了
那我冲销的之前的那张还用在做吗,在一个凭证里面
之前那张凭证不用管的。