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请问一下老师,上个月有一笔款是预付,就暂估了成本。 本月收到专票有税费。暂估重回后有一个抵扣的税费。该如何处理

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本月收到专票有税费。暂估重回后有一个抵扣的税费。该如何处理
请问一下老师,上个月有一笔款是预付,就暂估了成本。
本月收到专票有税费。暂估重回后有一个抵扣的税费。该如何处理
2021-01-11 17:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-11 17:07

截图的分录处理是对的。

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快账用户7190 追问 2021-01-11 17:08

这样子他劳务成本贷方就会有一个13000多的税费一直挂账。该怎么抹平呢

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齐红老师 解答 2021-01-11 17:10

已经红字冲销了,没有余额,只是进项有余额

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相关问题讨论
截图的分录处理是对的。
2021-01-11
可以的,可以这么做的。
2022-04-20
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2024-03-13
同学,你好 暂估的时候,是按照不含税金额暂估的
2025-05-27
你好,补上就可以的,借应付账款贷库存商品 借库存商品借主营业务成本负数,这个是红冲暂估的 然后你再做发票的,借库存商品贷应付账款, 借主营业务成本,贷库存商品。
2022-06-14
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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