截图的分录处理是对的。
请问一下老师,上个月有一笔款是预付,就暂估了成本。 本月收到专票有税费。暂估重回后有一个抵扣的税费。该如何处理
老师我有一个账务问题咨询一下:我们收服务费的时候通过第三方有手续费,收到钱的时候手续费我就计入暂估手续费,然后下个月来票再冲暂估入财务费用,但是我发现暂估费用每个月会转到本年利润里,就没有余额了,反冲反而不对。老师这个如何处理啊
老师,请问上个月暂估的商品入库已经结转了成本,这个月发票回来了,要红冲暂估的商品,但是有误差,就是我暂估的商品成本少了一点,请问账务上怎么处理呢?
老师 我们公司是每个月暂估成本,然后下个月再冲掉上个月的暂估,再重新暂估;5月份有一个暂估应该是暂估材料费科目,当时选成暂估的劳务费科目了,请问这个月要是调整科目的话,先把5月份暂估的那个先改成正确的,然后相对应的6月份冲销5月份暂估的那笔凭证还要做相反分录改成正确的吗,都已经按月结转了
老师请问一下23年的预付账款,没有收到发票,我又暂估了费用,5月31号之前收不回来,这个应该怎么处理呢?
老师你好!有1份2022年已做帐进项税发票,2025年6月份国税局要求进项税额转出,补缴2022年企业所得税,成本要求转出,这样做会计分录?
老师,在电子税务局系统上开发票还需要像金税盘那样交年费吗?
老师,员工体检发票,年度纳税调增吗?如果里面有外聘劳务员工也一起体检的,年度纳税调增吗?
这个银行存款未达账项怎么调?2024年12月未达有收存外地客户款28000元,转入存款利息1000元,存入外地托收款30000元。明显微小错报临界值为1.56万,现在是2025年3月1日进行审计。银行存款审计调整怎么调?1000那个还要审计调整吗
别人的货拿到我们小规模单位卖出,给我们3%费用,请问我们这边怎么做账?
老师,我们是供应链企业,向大学食堂配送蔬菜和肉。目前有两辆配送车辆,由于配送量不大,所以另外一辆配送车就租出去给集团其他的公司在用着。约定4500一个月的租车费。由于那辆配送车,当时买的时候是落户在集团其他分公司,所以我们也是跟另外一家分公司签的租赁合同。对外相当于配送车不是我们自己买的,是租的,所以现在我们转租的话,收到的租金就只能入内账。请问,收到的租车费,我内账是计入其他业务收入-车辆租赁费?
发现24年8月——25年5月,住房公积金分录都写错了,我们当月扣缴当月公积金,分录写的借其他应付款——代扣公积金1000,借管理费用公积金1000 贷银行存款2000,借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000,这下该怎么办,借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对,24年汇算清缴表啊105050公积金那里多填了5000(8-12月),可以不更正吗好像不影响利润,然后账面必须调吗,该怎么调是做十笔借、贷应付职工薪酬公积金-1000吗
老师,需要添加一个税率9%(之前没有),在电子税务局里怎么操作呀?
老师,母公司职工做了子公司另外一个自然人股东可以吗?(子公司一共就两个股东,一个母公司一个母公司职工)
老师请问开给政府部门普票建筑服务工程服务税率是9%对吗
这样子他劳务成本贷方就会有一个13000多的税费一直挂账。该怎么抹平呢
已经红字冲销了,没有余额,只是进项有余额