你好 那你能联系对方客户吗 ? 看能不能把这个发票红冲 把对应的红冲发票 和正确发票 一起给他们处理下分录
小规模纳税人,开票的时候错把3%,开成5%了,申报的时候才发现,票据追不回来了,请问一下这种情况如何处理
小规模纳税人在2023年1月9日以前开具了3%的增值税普通发票,在发票不能追回的情况下怎么多账务处理呢,季度报增值税的时候怎么填写?
老师,请问一下,一个公司,他既开了3%的增值税普通发票,又开了1%的普通发票,然后在申报的时候出现比对不同。通过的情况,这种情况又怎么处理嘞?
老师,请问一下,一个小规模公司,他既开了3%的增值税普通发票,又开了1%的普通发票,然后在申报的时候出现比对不同。通过的情况,这种情况又怎么处理?
进出口贸易公司,成立公司的时候成立的是小规模纳税人,报关单也开出来了,后面才发现成立错了,10月份升成一般纳税人了,我现在把小规模时期的发票全部红冲掉,重新开,但是报关单还是一般纳税人时期的,这个可以退税吗
老师,餐费发票过万,可以报销吗?
个体户能直接转成一般纳税人吗?或者个体户能直接转成小规模纳税人吗?
老师,我公司第三季度给四名职工发奖金,每人10000元,如何并入四个人工资个税申报?如何记账呢?
老师,零售业,刷卡银联公司扣除的手续费记入什么费用?明细科目是什么?
个人独自企业申报个税可以每个月都零申报吗
老师,您好,请问企业所得税第三季度的职工薪酬部分应该怎样填,实际发放的数是借方数是吗?但是1月份是发放上年度的12月份工资,如果是填借方数的话,最后和汇算清缴的税收金额会不一致
老师,你好。单位是小规模纳税人,第3季度开票价税合计82700元(其中金额81881.2,税额818.8),开票税率是1%,平时做账81881.2做主营业务收入,818.8做在销项税里面的。现在税务申报,818.8的销项税免税。做一笔分录:借:应交增值税销项税818.8贷::营业外收入减免税款818.8,请问老师,这些会计分录以及数据对吗?
老师季度企业所得税预交,还用汇算清缴调增吗?
你好老师,我想咨询下,我公司的银行回单上有一笔收款,上面是应付贴息资金转来的,交易渠道是柜面,附言是25年一季度利息,这个会计分录怎么做呀
老师,公转私有什么好的方法
联系不到,是10月份发票,网购的
你好 网购的话 联系不了。 你就只有按5%把税费缴纳了 。 然后去问下税务局那边是否可以操作下红冲在按3%来报税
因为金额比较小,直接按5%报,不红冲可以吗,我在填报表的时候,5%那一栏不允许填,应该怎么填报呢
你好 可以 。 但是你如果栏次无法报 就得去税务局大厅报才行的