同学你好,这种情况一般考虑是日记账登记错误的情况,你可以先确定本期期初是否正确。然后只有逐笔排查了。

做了余额表调账后日记账金额和对账单金额还对不上怎么办?差不出是哪里有未发账
老师,你好!金蝶云里面的出纳模块日记账和银行流水余额对不上,怎么调呢?出纳调会不会影响会计的账
老师。我问下,银行日记账和银行对账单,最后余额不对,后面有多出来几笔,我们就是调节表和银行最后余额看下,会对就可以了吧
银行存款日记账出现负数,差额刚好是余额调节表上的未达账金额,在6月份的时候余额调节表要加上这个未达账款才能和银行存款对上,7月把这笔账入账做了为什么余额调节表还是要加上这笔余额才对得上,之前这个这个账户余额一直大于这个未达账的钱所以每次调节表加上这个数字就没管它,现在这个账户的余额都用完了就出现了赤字,怎么处理呀?
做账是根据银行对账单还是根据发票,回单上的金额和发票对不上怎么办
资产负债表,利润表填报
老师,8月份做了暂估入库同时结转了成本,10月份收到发票品类名称不一致(大类一至)应该怎么做凭证?
请问生产设备公司,外购一台半成品设备金额10万可以记入原材料-辅助材料吗?
老师,请问加盟店用我们品牌开店,我们代收营业款,五个工作日在转回去,但是每月扣2.1万收益,2.1万我当期确认收入了,对方要发票开什么项目呢?代收营业款有千分之五的返点,这个确认其他业务收入了,发票开什么项目?另外加盟店代刷我们会员卡,五个工作日把代刷钱转给加盟店,要扣5个点返点,发票开什么项目?
老师,我们是运输物流公司一般纳税人的,在2024.3年处理了两台车给个人,通过二手车市场开具了二手车发票,有两台已经入账了作为固定资产,一台没有入账,两台入账的折旧在2025.3月提完了,今天才发现当时没有申报,那现在分别怎么处理,希望回答详细些
老师,无票支出不入账可以么,之前的会计都没有入账,然后是成本多结转了
老师,如果我买的A产品,没有发票。买B产品的时候把A产品的金额也一起开了,就是项目名称不一样,这样的话,我A的购货清单是不是不能用了。
老师营业外收入,需要缴纳增值税吗?
在公司差旅费管理制度中明确提出公司的差旅费除城市间的出行费用外,其余诸如住宿费、伙食费、通讯费等费用实行“费用包干制”这种情况下,在报销时还需不需要提供发票?依据是什么? 你
@董孝彬老师,别的老师别回答?
排查不出怎么办。从2016年开始的账对不上
那你可以打银行的对账单,看每个月的发生额是否能对上。只有这样排查。
已经一笔一笔的核对了,最后还是对不上,还差几千块钱怎么处理?
这种情况可以按照盘亏处理,可以找责任人赔偿,也可以做进管理费用,具体请示领导。按照领导批示处理。