您好,是在下月做,但入账在本月

这个月,也就是年末计提所得税费用, 借 所得税费用 贷应交税费 应交企业所得税 结转分录是在这个月做还是下个月呢?缴纳的分录肯定是下个月做了,
5做忘记计提所得税了,6月交了所得税,补计提所得税是不是借所得税费用500 ,贷应交税费应交企业所得税500,缴纳所得税借应交税费应交企业所得税500贷银行存款**但是这个月的所得税费用这个科目是不是直接结转本年利润,借本年利润贷所得税费用*,然后借利润分配贷本年利润这样子
你好老师 比如现在做九月的账 交所得税 这个计提所得税应该是什么时候做(借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税) 是九月做还是十月在计提后直接做缴费分录?
想问下21年度汇算清缴是在今年22年做的,我想问,计提汇算清缴所得税费用,借所得税费用,贷应交税费-所得税,这个分录是计提在什么时候?去年12月,还是说在今年22年缴纳的这个月去做呢?
老师汇算清缴后需缴纳400元所得税,3月补提了一笔去年的企业所得税,借以前年度调整损益300,贷应交税费一所得税300,去年已计提了一笔分录借所得税100.贷:应交税费一所得100,结转的分录是3月份做还是4月份??支付的分录就下月做,借:应交税费一企业所得税400,贷:银行存款
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
没做过,麻烦老师详细告诉下,谢谢
您好,一般情况下是本月账下月月初结账完成。所以,下月做在本月
还是不明白,这个月 借 所得税费用 贷,应交税费 应交企业所得税 那接下来云啥分录呢?或者是用不用做了?
您好,四季度的所得税费用,在1月结账,但做账期间是12月
那就是只有一个分录了?
您好,是的,计提只有一个分录。
那您能告诉我详细的这月的和下月的分录,按顺序,还有结转分录呢,谢谢
您好,12月的账,1月结账,(次月结账)这个您理解不?