你好 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—社保 借:应付职工薪酬—社保 , 贷:营业外收入
现在疫情期间社保如何减免的呀?
收到疫情期间社保减免退费如何做账
老师,疫情期间的企业社保减免部分,分录怎么做啊?
疫情期间社保减免部分如何入账呢
疫情期间社保减免,计提社保和缴纳社保的会计分录
我们公司向法院提出了破产,被驳回了,说的是资不抵债,但是前期准备不足,账上还有300万银行存款。现在被驳回了,可以签合同转出来吗?
老师,请问,生产企业,销售货物,产生的运费,计入什么科目
老师您好,请教一个问题,进口一批商品,报关单上价格低,缴纳增值税时候海关提高了单价,导致报关单与缴款书应付账款不一致,差额记到哪里
一般纳税人公司,税务已注销7年,想保留公司名称,现在公商那边需办理三证合一,可以一直不开通税务吗
老师,帮员工补缴24年的社保,分录要怎么做?
老师有无票收入,做账时还需要单独设置无票收入科目吗?还是不用设置,直接记入收入就可以?
现在分公司要注销,但是分公司未分配利润18万,这个盈利如何处理呀
老师,每月在计算薪金个税时,用的是月度个税税率表还是年度综合所得个税税率表?
保函开立支出计入什么会计科目
老师个税申报密码是多少
税控盘交的免费,收到普通发票,可全额抵减,怎么做分录
你好,如果是一般纳税人单位 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。