你一个月折旧是多少这个,?
1、请问企业所得税季报表中的资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表中的第7行:(一)500万元以下设备器具一次性扣除 对应的第4列(享受加速折旧优惠计算的折旧/摊销金额)应该如何填写? 假设我公司在今年1月份购买10万元的固定资产,到了9月份已经计提折旧1万(假设),那么我公司准备在9月份所得税季报时候享受固定资产一次性扣除的优惠政策,我公司的账面折旧和税收口径折旧一致都是1万,那么在第3列(按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额)填写的是1万,第四列填写的是10万,这样的话第6列(享受加速折旧/摊销优惠金额)就是9万同时也等于第5列(纳税调减金额)的9万,这样是否正确? 2、请问我公司的应收账款10万无法收回,与债务人达成债务重组协议,对方只偿还我2万就可以了,8万元做营业外支出,我方在企业所得税前扣除的凭证除了债务重组协议还需要什么? 3、请问我公司向自然人支付佣金,当月支付的佣金为1万元,低于2万未达到增值税起征点,该自然人可以去税务局代扣发票吗?
您好!麻烦问下我公司今年4月购车一辆原值489863.39元,税务让我按1O年折旧,麻烦帮我看下我下面表填得对吗,下面是第二 第三季度的 麻烦您帮我看下这两个表的按照税收一般规定计算折旧/摊销金额填得对吗
请老师帮我看一下,申报第四季度企业所得税:其中的资产加速折旧表,我公司是高新技术企业,符合第四季度购进设备享受一次性扣除和100%加计扣除政策,您看我填的数据对不对?设备原值442477元,在11月已经计提折旧1740元,1列填入资产原值,2-5填入依据税法已经计提的折旧,最终享受加速优惠金额是:设备原值减去11月已经计提的折旧,对吗?
老师 您好,请问一下,房地产开发企业 自行开发的办公楼,用于出租(租房还包括提供空调,热水器) 第一个问题,空调和热水器,可以记入开发成本吧?(好像可以理解成精装修然后再出租),所以我在纠结,这个空调和热水器是不是可以一次性记入开发成本,不用累计折旧了。 第二个问题,年租金15万,租3年,(我们是小型微利企业)老师,麻烦帮忙看一下预估的税费是否合理。(包括空调热水器,成本大概在47万左右) 增值税 15*3/1.09*0.09=3.72万 附加税 3.72*(5%+3%+2%)=0.372万元 房产税 2023-2024减半 2025全额 2023-2024年,15/1.09*12%*0.5*2=1.65万元 2025年 15/1.09*12%=1.65万元 企业所得税 ,不知道该咋估算了。。。 老师麻烦帮忙看看。
老师您好,我们一般纳税人公司,2022年1月31日转让出了一辆车,这个车是我们公司的固定资产,转出后协议上面的款项我们是没有收到的,因为这个算是给对方抵账,这个是抵老板别的公司的欠款,老师我现在应该怎么处理这个账务,这个转让协议是这个月才给我的,之前我一直都不知道,而且每个月都计提了折旧,麻烦您看下
老师你好 我们是物流公司,之前买的车原值是903271元,折旧了有858107.45元,残值有45163.55元,现在我们把车给卖掉了,卖车卖了有186000元, 老师 我是做进内账里面 我可以不计算增值税的情况下,我可以这样操作吗?就是借:固定资产清理 45163.55 累计折旧 858107.45 贷:固定资产903271 借银行存款 186000 贷固定资产清理45163.55 营业外收入140836.45 可以这样做吗 如果残值不计算的话对资产负债表里面的固定资产数值会有什么影响的吗,因为我们老板想直接186000卖车这个车款直接跟股东一起分掉,直接不出账可以的吗,内帐的话对这个账有什么影响吗 只是不计算残值对资产负债表里面的固定资产会有影响吗,后续全部车卖掉了之后如果残值没算的话是不是固定资产的数值就会继续留在那里
老师,您好,政府让临时成立的一个机场指挥部,主要是用于机场建设,拆迁,道路建设,办公室人员工资生活等费用,建账的时候需要设置哪些科目啊,是用企业会计还是事业单位会计,目前要开始建账,求详细解答!感谢老师!
个人印章需要备案吗?还是外面随便刻是可以的。
老师,税款缴纳,除了三方协议,还有哪种缴纳方式
收到退税款怎么做分录?
老师,老板这个月想延迟一周发工资,可以用什么理由发通知啊
老师好 我们单位是有三个人上社保 但是不去扣个人部分 公司全出 我计提社保的时候怎么计提?比如现在10月份 要申报9月的,我在10月份计提行吗
比如说这个股东占公司的股份是 50%,然后他的注册资本 50 万,之前已经全部实缴完了,现在他新增 10 万的注册资本,那么这个新增的 10 万他需要缴些什么税?分别金额是多少?可以这样新增注册资本嘛?
电商企业小规模纳税人年收入超过500万,想做流水拆分应该怎么做?请举例说明下,谢谢
老师,账上比库存多,分录咋冲平呢
4082.44老师,这个shuzi
第1列20年新增固定资产原值,第2列是这个新增固定资产累计折旧,5.6折旧额之和,第3列是填写一个月折旧额,第4列是4-2 ,第3季度没有新增固定资产就是第2季度填写的,
二季度:第1列原值489893.39 元,第2列账载金额8164.893元.第3列税收一般计算折旧/摊销金额为4082.445 元 三季度:第1列原值489893.39元,第2账载金额是20412.22元,第3列按照税务收一规规定计算折旧/摊销金额还是填4082.44,是这样填吗
以后每个季度的第3例按照税收一般规定计算折旧/摊销金额都是4082.44
不是,这个2季度是对,3,4季度和第2季度是一样的,