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老师,我们是外贸企业,供货方把机器先发给我们,等我们出口完按照报关单核算外汇成本后给开进项票,也就是我们让他根据我们要求开票。现在的问题是来票时,记入库存商品,然后直接结转成本,所以外销的库存商品就是0,但是仓库实际库存很多,因为发货的并未全部出口,这种情况库存商品怎么处理呢,账实不符,也不知道怎样才能相符。

2021-01-16 14:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-16 17:42

你好,同学。 你这成本结转多了,现在调减,你这没销售就不可以结转成本的。

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快账用户9135 追问 2021-01-16 17:44

老师,销售才出库啊,出库了库存不就应该减少吗

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齐红老师 解答 2021-01-16 17:47

记入库存商品,然后直接结转成本 你不是结转成本了?

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快账用户9135 追问 2021-01-16 17:50

没有的,发票是后开的,根据发票入库,借:库存商品 贷:应付账款,有报关单就是出口了,然后同时结转的成本,借:主营业务成本 贷:库存商品,没有重复结转

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齐红老师 解答 2021-01-16 17:55

那你这处理并没问题,为什么会出现这种情况呢。 账实不符,是否有其他原因,内销呢

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快账用户9135 追问 2021-01-16 17:59

这个企业内销特别少,全是外销。问题是先收货,不开票,等出口后根据报关单开票,这样就导致,来一张票直接入库,然后直接结转成本库存就没了,但实际库存还有很多。来的票只是按出口数量开的票,一进一出就平了。

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齐红老师 解答 2021-01-16 18:01

你的意思,就是实际收了很多 货,但发票没及时 开导致 ?

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快账用户9135 追问 2021-01-16 18:02

是的,老师

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齐红老师 解答 2021-01-16 18:15

暂估入账处理 借,库存商品 贷,应付账款 暂估应付款

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你好,同学。 你这成本结转多了,现在调减,你这没销售就不可以结转成本的。
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同学你好,直接计入成本。它属于这笔业务的成本。
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同学你好 没有发票的都要调增 型号不一致不能冲减
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