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12月份有个凭证本该 借:其他应付款,写成了 借:管理费用,这个月应该怎么调整

2021-01-18 11:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-18 11:35

你好,12月份有个凭证本该 借:其他应付款,写成了 借:管理费用,这个月的调整分录是 借:其他应付款, 贷:以前年度损益调整——管理费用

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快账用户7463 追问 2021-01-18 11:36

利润分配还需要调整吗

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齐红老师 解答 2021-01-18 11:39

你好,需要结转的 借:以前年度损益调整——管理费用 贷:利润分配——未分配利润 

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快账用户7463 追问 2021-01-18 11:48

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-01-18 11:52

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好,12月份有个凭证本该 借:其他应付款,写成了 借:管理费用,这个月的调整分录是 借:其他应付款, 贷:以前年度损益调整——管理费用
2021-01-18
你好,根据你的描述(这笔凭证其实我这笔凭证不应该做),现在的调整分录是 借:预付账款 贷:以前年度损益调整—管理费用
2023-02-28
你好,很高兴为你解答 可以 也可以直接增加金额,不红冲 就是分录是一样的,直接在做一笔分录增加差额部分
2021-01-15
你好; 你们是什么类型的公司; 看 是计入成本还是费用去; 描述下具体业务   
2023-01-03
你好负数这个月调整就可以
2022-12-07
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