你好计入原材料 领用计入成本核算 。 按你们 使用的用途 自己做分摊比例
老师,你好。请问一下工程公司是小规模纳税,自己买材料回来,一部分用于销售,一部分是自己做工程时用,请问一下,购进材料时该如何做分录?销售出去和自用时,该如何写分录?结转销售成本和施工成本又该如何处理?
酒店餐厅购买的菜和燃气是统一购买的,一部分用于员工餐,一部分是用于做菜出售,一部分用于早餐。 酒店规模较小如何分摊成本。购入的菜是计入周转材料还是原材料。
老师,餐厅员工购买的食材。出入库及走应付职工薪酬这个科目如何走。我现在分录:入库借:原材料贷:应付账款暂估出库 借:管理费用 贷:原材料 老师我想用应付职工薪酬薪酬科目,得用在哪里,还有我做的分录有问题吗?我公司现在是以餐厅作为一个会计单位来核算的
我们主要经营酒店客房,没有单独的餐饮收入,但是客房收入中赠送早餐给顾客,早餐购进的食材一部分用于顾客,一部分用于酒店员工(员工免费管3顿饭),这样怎么做账务处理?购进的食材不能准确的知道用于顾客多少员工多少?
我们是所私立学校,学校餐厅是自营模式,我想问一下,以后餐厅收取的学生餐费计入“其他业务收入”买的米面油计入什么科目内,以及给餐厅员工属于学校职工兼职,这部分工资计入“管理费用-餐厅工资”?对于餐厅来说成本就是工资水电费,支出就是购买的米面油。这部分收入有增值税吗?如果是免的电子税务局上报表要把这部分收入写在哪里?
老板借现金3000怎么做凭证
老师,我接外账回来,发现这一张发票单独放着,是24年7月份开的一张发票,但是在24年7月份这个钱已经付出去了,这张发票却单独放着,我怎么查她24年有没有把这张发票做账啊
新成立的公司社保还没开户呢,3月下旬开业,有个员工4月和5月月薪都是6000,都是公司账户发的,有风险吗?
员工聚餐直接记去管理费用福利费,还是要通过应付职工薪酬福利费核算?
我根据外账会计23年10月份凭证做的账,我做完以后我10月底的资产负债表和她给我的报表会差个93000,电子税务系统里也收到93000的发票,但是我怎么都找不到为什么会和外账会计给的资产负债表差93000,她的预付账款和应付账款都比我多个93000,我该怎么做账
固定资产的科目余额,账面价值,和账面净值有什么区别?怎么记忆?
(4)甲公司用一批自产药品换取戊公司某办公楼1至2层两年的使用权,该批药品对外销售价格为1200万元;若采用一次性支付两年租金的方式,办公楼两年租金的市场价格为1100万元。协议约定的租赁期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付药品。2×20年1月1日与戊公司办理了办公楼交接手续。 问题:编制甲公司2019度相关会计分录
上月申报个税的时候,没注意到忘记填社保费扣除费用,导致多交了个税,怎么办
老师,我们是一个卖化妆品的公司,合同签的是实销月结。就是我们先发货给门店,当月的实际销售,要下个月才对账开发票和打款,这种我什么时候确认收入呢?
在一家制造企业中已经完工的成品正常返工和因质量原因或报废损失导致的返工如何做账处理