您好,您的分录完全正确
请教一个问题,比如,2017年计提坏账准备 借:资产减值损失100 贷:坏账准备-应收账款 100,计提递延所得税资产,借:递延所得税资产 25 贷:所得税 25,到2018年,根据账龄应收账款减值冲回,借:期初未分配利润100 贷:资产减值损失80 坏账准备-应收账款20 ,2018年该企业净利润为负数,想请教一下2018年这个时间的递延所得税资产该如何会计处理?冲回坏账准备的话,利润表中所得税费用为负数这样对吗?
如果我想补提去年的资产减值准备80万,分录是借:以前年度损益调整 80 贷:资产减值损失 80 那随之产生的递延所得税资产如何记账?是 借:递延所得税资产 20 贷:以前年度损益调整 20这样对吗?
如果我想补提去年的资产减值准备80万,分录是借:以前年度损益调整 80 贷:资产减值损失 80 那随之产生的递延所得税资产如何记账?是 借:递延所得税资产 20 贷:以前年度损益调整 20这样对吗?
如果我想补提去年的资产减值准备80万,分录是借:以前年度损益调整 80 贷:坏账准备 80 那随之产生的递延所得税资产如何记账?是 借:递延所得税资产 20 贷:以前年度损益调整 20这样写对吗? 然后结转是:借:利润分配-未分配利润 60 贷:以前年度损益调整 60 这么写分录对吗?递延所得税资产这么记账对吗?
老师您好,这道题分录怎么写 ①借以前年度损益调整200货:累计折旧200 ②借递延所得税资产50在以前年度损益调整50 ③借盈余公积15,利润分配135,贷:以前年度损益调整150
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
谢谢老师
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持