你好 之前的发票抵扣了吗
你好,老师,我是销售方在10月开具了一张发票给购买方,在11月发现有部分差异所以销售方开具了一张红字增值税专用发票信息表并开具红字发票给购买方,本月购买方需要网上勾选,但显示已红冲不能勾选,该怎么操作
上个月收到销售方的发票科目为 借 主营业务成本、进项税 贷 银行 本月发现发票税率开错了(应该6开成了13)要求对方重新开具,现收到了销售方开具的红字发票以及正确税率的蓝字发票,请问本月红字和蓝字发票如果账务处理
老师,请问上月收到销售方进项发票,已认证未抵扣,由于后面发现发票开具有误,购买方本月申请红字发票开具,现收到销售方开具的红字发票购买方应怎么入账
销售方把上月开具的发票,本月开具了红字。作为采购方的我们在账务上需要处理么?税务认证系统本月提醒有一张红字发票。
老师好!请问购买方收到三张上年度的发票,需红冲处理: 1.图一中的红字发票开具,是一红对一蓝吗。 2.图二将三字发票金额合并开一张蓝字是否可行。 3.购买方需要在税控系统、月增值税表填写上作什么操作。 4.红字发票中有一联是给我方的吗。 5.账务处理:是做在2021年2月吗,收到的三张红字发票放原记账凭证后吗。谢谢!
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
没有抵扣
没有抵扣,什么也不用做就可以。
好的,要是我方认证了,是否需要对方提供红字发票,然后做相反分录?
可以做相反的分录,也可以做进项转出。