同学,你好 购买时如果直接有发票,就可以 借:固定资产 贷:其他应付款
老师,帮我看下我做的账可有问题 公司取得的长期借款,老板想作为实收资本入账,利息老板承担 银行把钱借给公司 借:银行存款 贷:长期借款 借:其他应收款—老板 贷:长期借款 然后做预付款打出去的 借:预付账款 贷:银行存款 然后发生退款 借:银行存款 贷:预付账款 怎么做成老板的实收资本啊,我不会做分录了
老师,帮我看下我做的账可有问题 公司取得的长期借款,老板想作为实收资本入账,利息老板承担 银行把钱借给公司 借:银行存款 贷:长期借款 借:其他应收款—老板 贷:长期借款 然后做预付款打出去的 借:预付账款 贷:银行存款 然后发生退款 借:银行存款 贷:预付账款 怎么做成老板的实收资本啊,我不会做分录了,借款的时候就是用采购石料借的钱,必须把钱打出去然后再转回来,但是我不知道怎么做成老板的实收资本了,合同方是给我们安装设备的公司
老师,帮我看下我做的账可有问题 公司取得的长期借款,老板想作为实收资本入账,利息老板承担 银行把钱借给公司 借:银行存款 贷:长期借款 借:其他应收款—老板 贷:长期借款 然后做预付款打出去的 借:预付账款 贷:银行存款 然后发生退款 借:银行存款 贷:预付账款 怎么做成老板的实收资本啊,我不会做分录了,借款的时候就是用采购石料借的钱,必须把钱打出去然后再转回来,但是我不知道怎么做成老板的实收资本了,合同方是给我们安装设备的公司
老师,请问:老板直接支付的设备预付款,账没从公司过,怎么分录?我不知道对不对,请老师帮我看一下。购买时,借:预付账款,贷:其他应付款。借:在途物资,贷:预付账款。(可以一张凭证录吗)收货时,借:固定资产,贷:在途物资。转为投资时,借:其他应付款,贷:实收资本。若是归还老板钱怎么录呢?还有购买时可不可以直接借:固定资产,贷:其他应付款?
老师,我想问一下,购买需要安装的固定资产,购买时支付了部分款项。借:在建工程,应交税费 贷:银行存款,安装完工,转入固定资产(按合同价)尾款未支付,分录借:固定资产(部分不含税)贷:在建工程。预估部分,借:固定资产(含税部分)贷:应付账款可以吗
外地施工涉税事项管理流程,怎么预缴税金
进口增值税发生时和缴纳的会计分录怎么做?期末会有余额吗?怎么结转
老师我现在遇到一个问题是,我6月底要出一批货,现在公司名称变更了法人变更了,营业执照刚办出,我用老的电子口岸卡可以吗?
1-3月的成本发票,但是成本够了,有部分我没入账,把它入到4月可以吗
进项税额是127.96,那么发票金额是多少呢
注册有限责任公司是由个人+公司组成,这个跟有限责任公司是由几个个人组成的,有什么差异
老师养殖户共用一块电表,电业局开给一个养殖户发票,这个养殖户再开给另几家,这个养殖户收到的电业局的进项需要进项税额转出吗
老师,我公司收到100万,实收资本90万 管理费用10万 收到款时我都记入了实收资本 借:银行存款100 贷:实收资本100 计算应付管理费时:借:其他应收款 10 贷:其他应付款款-管理费 然后其他应收款冲了实收资本 借:实收资本 贷:其他应收款 付管理费时 借:管理费用 10 贷:银行存款 10 结果其他应付款有余额了,没办法冲了,已经付了,不欠管理费了,您看我哪个环节错了。
税费种核定里没有印花税呢,需要到大厅去核定一个印花税吗,我司是小规模纳税人,新能源做光伏的公司
老师好,请问现在的小规模纳税人,企业所得率的税率政策是怎样的呢?
预付款的时候还没取得发票
同学,你好 那就放在预付账款里面
问题是我不知道是不是我这样录的
转为投资款时,借:其他应付款,贷:实收资本。对吗,不转不还就在其他应付款上挂着?
同学,你好 挂在其他应付款,之后还钱给老板 不是随便都能转实收资本
那什么时候可以作为实收资本呢?合同约定的注资还未到账,老板有支付的备用金和设备款,都不能作为实收资本吗?
同学,你好 让老板直接打钱给公司,备注注册资本