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请问,12月已开票,发现结算金额开大了,现在要红冲发票,而且我现在要开出的发票金额比之前12月开的金额要少。请我该怎么入账?

2021-01-25 17:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-25 17:20

你好,冲红的发票反分录冲销,然后按实际开出发票金额再入账

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快账用户6850 追问 2021-01-25 17:23

但现在跨年了,也可以直接这样反分录冲吗

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齐红老师 解答 2021-01-25 17:38

是的,因为你当月会开新的发票

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