你是不是不是按顺序做 ,这个银行流水顺序做

老师,你好!这是这次的报表,我是11月份来的这家公司,之前的账都是我来后才补的,之前他们没有请会计,今天我需要给老板对一个起初余额出来,肯定是跟他们现在余额有差别,我也是个新手,麻烦老师帮我看我一下,我的报表有问题么
老师问一下,我们的装修费按三次来报账,之前会计出的凭证如下。这个月我来做怎么会出现赤字?是我的科目没有出对吗?
老师你好,我之前是做费用会计的,公司会计分应收、应付、费用、成本和总账。之前成本会计只有一个忙不过来,然后总账会计转岗成本会计,费用会计转总账会计,费用再新招一个。领导跟我说转岗的时候,就说了一句,总账就是审核凭证(各个岗位推的凭证以及录的凭证),然后检查各个科目数据,出报表。前总账会计跟我没有任何工作交接,这几天我不知道如何下手,想问一下,总账会计主要是做什么的,怎么做,谢谢!
老师,你好,我之前做纺织行业,我们的会计账都是打包在一起做一个凭证,比如应收都是月末统计下来出一张凭证,委托加工物资也是,我们是自己发外加工成品,再出售,这样做账合适吗?
老师,我在后面发现前面月份有做的科目不合适的凭证会反结账之后直接在金蝶里面改动,但是之前打印出来的纸质版的不会做变动,因为都装订好了,这样没事不,也就做了三个月的帐
老师您好,我们开票要按照明细开总合同是13个点的,明细里面有工程实施,软件实施,大类我怎么选成13个点的?
老师,再给员工发放工资时,因员工提供卡号错误工资被退回公司账户,这次退回的工资应该怎么做账合适,是做相反分录还是红字冲销
员工在原单位退休了发工资用报个税交个税吗?这人来我们单位兼职用报个税交个税吗?
借:预付账款87200 贷:银行存款87200 借:长期待摊费用-房租87200 贷:预付账款87200 现在是发票来了,税款7200,专票,我该怎么做账,怎么调分录
老师,员工报销的发票中有一张个人代开的发票,需要申报个税的嘛?如果申报个税的话我的会计分录是不是需要过一下应付职工薪酬呀,我现在的分录是借,费用,贷银行存款。
我这是4月账,这些要结转的科目我在摘要里给写成营业外支出对吗?
请问各位老师,应该怎么看,我会不会退(补)税,退多少
公司支付商务费怎么做账,给对方现金。
老师,我申报个税,但是我换电脑了,以前那数据都没了,我就是零申报,但是在税款计算那一项上,它提示我上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正。这是什么意思?我报表报不过去
小规模公司免征残保金,但是忘了申报,逾期未申报的话,有没有罚款,本来就没有税款
你这个需要按银行流水顺序做,是不是有收款没有先做?
老师,我做的科目是对的吗?
是的,大致看是对,具体需要看附件,
喔,对的,我们账上没有钱,总公司给我们拨了款。那笔款项我没有做进去。赤字是这个原因导致的?
你这个银行流水 这个对应这个顺序做,你先按顺序做,
没有钱,你们咋银行付款出去??
老师,那找不到租房合同的房租费是不是就不要做摊销了?按实际发票数直接做进管理费用-办公室租赁。这样行吗?
应该就是我把向总公司借款的那一笔费用出漏了。所以老是出现赤字,我一直以为是我科目出错了,老师这么一说我反应过来了
刚才那个学员?需要问下经办人,你这个需要按受益期摊销的,
补上就可以,借银行 贷其他应付款 总公司,