你好,质量问题应当开具2000的负数发票,这样就可以平账的
老师好,想请教一个问题 之前私户打款给供货商,供货商给我们开了公司抬头的电子普票,最早没发现是开我们公司抬头的,以为会开个人名字的发票,所以我们没入账。发现之后公对公转款,给我们开了专票。但是之前私户打款遗留了部分可抵扣的费用,之后抵扣货款,供货商给我们又开回了专票。现在这部分专票造成我账面上应付账款挂账十几万,实际我们没欠对方货款了。这个应付款要怎么平比较好?
你好老师,我们公司因为供货有问题,导致应收账款减少收回,该怎么调账?应收帐款因为客户已注销未收回,怎么调账?自动放弃应收账款收回的怎么调账?应付账款未付,因供应商注销了的怎么调账?以上都是发生在以前年度的业务。谢谢老师!
老师你好,供货商提供我们的产品货款22000,发票已开过来,但是因为商品质量问题我们公司实际付货款20000少付了2000这差额我要应收款怎么记账才平账?谢谢!
老师你好、供应商开了一张专用发票过来、是补差价的库存商品、就是之前少付了这笔货的款、这张发票录了费用发票、我们公司有供应链模块、该怎么做账?
老师你好,我们扣了供应商的货款,这个扣的这个金额怎么做 (举例我 们9月的发生的应付的金额是2000元,但是因为品质问题,扣了1000元。然后我就付他1000元。这样我这边做账分录怎么做?)
老师,资产负债表中总资产超五千万了,怎么样才能使得总资产降低呢?可以调哪些方面的账呢?
老师,我们公司旗下的连锁门店一直是零申报,为什么可以零申报呀?不是都有收入吗
老师,我想咨询一下,我们2024年企业所得税调增了一笔滞纳金,然后补缴了企业所得税,这笔税款怎么做分录,计提和缴纳的分录怎么做
文化建设税计税依据是什么?为什么我看我客户都是0申报
老师,我是小规模纳税人,业务就是造价咨询服务,有个咨询服务合同是分次打款我是收到钱先做预收账款,等开了发票在冲掉预收做收入,这样可以的吧
未确认融资费用为什么计入固定资产的成本?符合资本化条件,那么需要安装的固定资产就是符合资本化条件吗?为什么?安装属于成本,一项不需要分摊单独计入的成本,那么未确认融资费用(购买与现值的差额)为什么就符合资本化条件了?不管它的现值与买价是多少,都不影响安装费用吧?把未确认融资费用计入成本,不就是说分期付款的整个款项都属于固定资产的入账成本。不懂这里面的逻辑。到底什么情况属于资本化,未确认和资本化的联系怎么说明逻辑?
中秋节花生油和扒鸡发票,这种要给个人申报个税吗?
小规模公司,没有劳保销售的经营范围,但需要给对方开具劳保类东西的发票该如何处理
购买方发生部分退货,发票已抵扣,现不配合开红字发票,销售方怎么弄
单位是个人独资企业,经营地在浙江嘉兴,今年3月开了一张发票是宁波的,提交了跨区域涉税事项申报,现在收到短信:要我完成个人所得税工资薪金申报,这个个人是指老板吗?在哪个地方申报?