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老师好,高新技术企业支付的专家费对方没有开票合理吗?钱已付,怎么写分录

2021-01-29 10:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-29 10:40

同学你好 不合理 需要开发票 现在没有发票先做预付 借预付账款 贷银行存款

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快账用户3954 追问 2021-01-29 10:41

那年底需要暂估这部分费用,完了把票补回来,怎么写分录

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齐红老师 解答 2021-01-29 10:45

借研发费用 贷预付账款

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快账用户3954 追问 2021-01-29 10:52

完了收到票了怎么写,老师

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齐红老师 解答 2021-01-29 10:56

这个就是收到票的分录 上面给你写的

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快账用户3954 追问 2021-01-29 11:00

那暂估的怎么写分录老师

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齐红老师 解答 2021-01-29 11:03

借研发支出-暂估 贷预付账款 然后收到发票 借研发支出-暂估负数 贷预付账款负数 然后 借研发支出 贷预付账款

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同学你好 不合理 需要开发票 现在没有发票先做预付 借预付账款 贷银行存款
2021-01-29
你好,稍等马上写给你
2021-05-13
你好,业务发生了的话,你正常做账就行,借管理费用,贷银行存款。
2024-01-11
前面全额确认收入交税了,后面就不用重复做了。
2021-10-29
你好,这个没有模板,就是按照单位的实际情况写就行。
2023-06-15
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