你好 你反结账去改下 。 到时去修改下申报表 和报表。
老师,您好,我们公司是民非的会计制度,2020年12月份发放11月份的工资,记账的时候应该是借应付工资,贷银行存款,我写成了借管理费用,贷银行存款,刚刚发现了,今年如何调整一下,还是说去税务局更正一下报表呢?
老师,我去年交了保险费,发票到今年才进来的,去年的正确分录应该是借,应付账款-单位1000,贷,银行存款,1000 但是我去年做错了,写成借,管理费用1000,贷,银行存款1000 现在1月发票进来了,我根据发票做借,管理费用884,借,进项税115,贷应付账款-单位1000 这样下来就不对了,老师教我一下怎么调整不影响本年利润
老师您好,比如我三月份的社保,三月份当月银行就代扣款了。那我的分录可不可以这样写借:管理费用一社会养老保险(公司承担部分)。贷:其他应收款一社会养老保险(个人部分)。贷:银行存款。四月份发放三月份工资的时候。做分录借:应付职工薪酬一工资(应发数)贷:其他应收款一社会养老保险(个人承担部分)应交税费一应交个税贷:银行存款。我之前是不计提工资和社保、公积金费用的,请老师指点一下,谢谢!
老师,您好。我发现我去年12月少计提了2000元的工资,我去年12月记账,借:管理费用:15000,贷:应付职工薪酬:15000,今年一月实付工资时,借:应对职工薪酬:17000,贷:银行存款17000。我现在这2000元少计提的要如何记账呢?请老师指导。谢谢
老师你好,我想问一下就是嗯我们10月份的工资没有计提发放,然后现在不是记11月份的账吗?然后我在11月份的时候把10月份的员工的工资发放到位,11月份员工的工资也在11月份发放到位,嗯,就是说10月11月的工资都在11月发放到位,然后我11月份记账,是不是就补提10月份的这个工资发放?借款里费用工资,怠工新闻,银行存款,然后再做一个再做一个分录,就是11月份的工资计提发放借管理费用,工资贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷,银行存款嗯,然后他们这些金额就是写当月的所有员工工资的合计数就行了吧,然后再附上这个流水凭证和各个,员工的工资就行了吧
员工的技能培训费用会计分录
老师、公司购进商品是用承兑支付的货款、但是购买方是用银行存款支付的货款、这样的会计分录怎么写?
老师,补交2022年的印花税会计分录
老师,您好,已收到货款,未给对方开发票,怎么记账
你好,请问公司原股东是甲,注册资金10万元,已全部实缴,后又做了变更,A公司持股4.9%,张三自然人持股5.1%,现在增加注册资本到50万元,这要怎么处理啊
今年还需会计继续教育吗?链接?
你好,请问公司原股东是甲,注册资金10万元,已全部实缴,后又做了变更,A公司持股4.9%,张三自然人持股5.1%,现在增加注册资本到50万元,总共50万,要怎么处理呢,分别打多少款,原来的10怎么弄
你好,请问公司原股东是甲,注册资金10万元,已全部实缴,后又做了变更,A公司持股4.9%,张三自然人持股5.1%,现在增加注册资本到50万元,这要怎么处理啊
请问退休返聘人员工资怎么申报
小规模开局专票的分录怎么填写
嗯嗯,好的,老师,这个去税务局好改吧
你好好改的。 主动去改 就行了。
嗯嗯,好,谢谢老师。
没事的 希望能帮到你。 满意请给予评价