你好 你反结账去改下 。 到时去修改下申报表 和报表。
老师,您好,我们公司是民非的会计制度,2020年12月份发放11月份的工资,记账的时候应该是借应付工资,贷银行存款,我写成了借管理费用,贷银行存款,刚刚发现了,今年如何调整一下,还是说去税务局更正一下报表呢?
老师,我去年交了保险费,发票到今年才进来的,去年的正确分录应该是借,应付账款-单位1000,贷,银行存款,1000 但是我去年做错了,写成借,管理费用1000,贷,银行存款1000 现在1月发票进来了,我根据发票做借,管理费用884,借,进项税115,贷应付账款-单位1000 这样下来就不对了,老师教我一下怎么调整不影响本年利润
老师您好,比如我三月份的社保,三月份当月银行就代扣款了。那我的分录可不可以这样写借:管理费用一社会养老保险(公司承担部分)。贷:其他应收款一社会养老保险(个人部分)。贷:银行存款。四月份发放三月份工资的时候。做分录借:应付职工薪酬一工资(应发数)贷:其他应收款一社会养老保险(个人承担部分)应交税费一应交个税贷:银行存款。我之前是不计提工资和社保、公积金费用的,请老师指点一下,谢谢!
老师,您好。我发现我去年12月少计提了2000元的工资,我去年12月记账,借:管理费用:15000,贷:应付职工薪酬:15000,今年一月实付工资时,借:应对职工薪酬:17000,贷:银行存款17000。我现在这2000元少计提的要如何记账呢?请老师指导。谢谢
老师你好,我想问一下就是嗯我们10月份的工资没有计提发放,然后现在不是记11月份的账吗?然后我在11月份的时候把10月份的员工的工资发放到位,11月份员工的工资也在11月份发放到位,嗯,就是说10月11月的工资都在11月发放到位,然后我11月份记账,是不是就补提10月份的这个工资发放?借款里费用工资,怠工新闻,银行存款,然后再做一个再做一个分录,就是11月份的工资计提发放借管理费用,工资贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷,银行存款嗯,然后他们这些金额就是写当月的所有员工工资的合计数就行了吧,然后再附上这个流水凭证和各个,员工的工资就行了吧
2023年第三季度,全国流通中现金供应量期末值环比增量为9月末减6月末,那么要怎么说才能做到让7,8,9月减4,5,6月?
老师,请问我1月份在把“在建工程”结转为固定资产的时候,漏了一部分没有结转,然后2.3月份计提的折旧也少计提了,怎么办?
老师,小规模4月开了50万专票,5月做账时需要把应交增值税结转到未交增值税科目吗? 然后需要计提附加税吗?
总部财务交接整个财务掌管的所有事情给我,我应该注意那些事情
老师你好,就是开的通行费的票可以抵专票的税吗
请问销售不锈钢筷子被消费者投诉到工商局,说不锈钢没有生产日期怎么处理
老师你好,财务专用章什么时候用
老师,自用的房产是按什么缴纳房产税的?
您好,员工工资4月12000,5月发放4月的工资,但是5月我们资金紧张,不能按时发放,什么时候有钱什么时候发,这种情况5月是申报12000还是0申报?
老师,请问毛利260万元,企业所得税缴纳多少?小微企业
嗯嗯,好的,老师,这个去税务局好改吧
你好好改的。 主动去改 就行了。
嗯嗯,好,谢谢老师。
没事的 希望能帮到你。 满意请给予评价