您好,借:库存商品—大米 贷:银行存款 借:应付职工薪酬—福利费 贷:库存商品—大米
过中秋节 老板给企业20个员工发福利 购进20袋大米 用银行存款支付了大米款1000元 做会计分录 借:应付职工薪酬-职工福利 1000元 贷:银行存款1000元 这样对吗老师
#提问#请问老师小区物业公司发的大米,白面,油,做分录借管理费用-职工福利费,贷应付职工薪酬-职工福利费,借应付职工薪酬,贷银行存款,这样对吗?谢谢
老师,公司给员工辞职一次性经济补偿款,计提时:借:管理费用-福利费10000 贷:应付职工薪酬-福利费10000 支付时:借:应付职工薪酬-福利费10000,贷:银行存款 10000.这样做的分录,对吗
老师,员工买的手包,开的专票,这个费用需要报销,会计分录怎么做?借管理费用福利费1000借进项税额转出130,贷应付职工薪酬福利费1300,借应付职工薪酬福利费1300,贷银行存款1300,这样对吗?
老师,您好,中秋节外购月饼发给员工,做分录 借:应付职工薪酬—非货币性福利 贷:银行存款 借:管理费用—福利费 贷:应付职工薪酬—非货币性福利 但是月饼金额应该计入员工个人工资薪金里,并申报个税,那这样月饼金额到底属于工资薪金了,还是职工福利费呢?